找到那所屬期的申報(bào)表更正申報(bào)

老師,你好,揚(yáng)州采購(gòu)合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來(lái),正規(guī)起來(lái),然后我4月份開(kāi)始就有采購(gòu)合同,也好多沒(méi)合同,有票,我想補(bǔ)印花稅。我是不是可以等 我,有銷(xiāo)售開(kāi)票,那個(gè)月一起申報(bào),還是說(shuō)。我這個(gè)月沒(méi)開(kāi)票,就先申報(bào)印花稅,我是不是也可有勾進(jìn)項(xiàng)票,把印花稅的錢(qián),抵扣掉 ,我們一直,還沒(méi)有開(kāi)票。沒(méi)有銷(xiāo)售合同去把發(fā)票提成10萬(wàn)元,百萬(wàn)的,現(xiàn)在是萬(wàn)元的,還沒(méi)領(lǐng)發(fā)票
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒(méi)有核定印花稅稅種,然后也一直沒(méi)有申報(bào),跟前財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái),就把去年一年的印花稅按次申報(bào)了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報(bào),我應(yīng)該歸去那個(gè)科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
你好老師,小規(guī)模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒(méi)有核定財(cái)務(wù)報(bào)表,也沒(méi)有申報(bào)過(guò),印花稅也沒(méi)有,現(xiàn)在需要補(bǔ)交,我是按季度申報(bào)小規(guī)模的,從什么時(shí)候開(kāi)始補(bǔ)交呢?印花稅是不是報(bào)買(mǎi)賣(mài)合同啊?
老師,你好,由于我漏掉一筆營(yíng)業(yè)收入,但是印花稅已經(jīng)被扣了,那我現(xiàn)在如何再把這漏的這筆印花稅補(bǔ)交稅呢
老師,你好,由于我漏掉一筆營(yíng)業(yè)收入,但是印花稅已經(jīng)被扣了,那我現(xiàn)在如何再把這漏的這筆印花稅補(bǔ)交稅呢,公司是小規(guī)模一直都是按期申報(bào)印花稅,后補(bǔ)的是不是需要按次申報(bào)啊,急急急
自家苗圃自產(chǎn)自銷(xiāo)的,開(kāi)票的話(huà)需要做賬嗎,然后是不是只能開(kāi)普票,不能開(kāi)增值稅發(fā)票啊
老師您好,我們是一家灰礦石加工企業(yè),發(fā)生的買(mǎi)菜,肉等費(fèi)用計(jì)入什么科目
忘記報(bào)七月八月的印花稅了,九月報(bào)了已經(jīng)繳納了,補(bǔ)報(bào)是選擇七月到九月申報(bào)印花稅修改是七到八月嗎
設(shè)備改造換下來(lái)的零件算錢(qián)是直接抵扣還是各開(kāi)各的
老師,你好,想問(wèn)下客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品,但是沒(méi)有對(duì)公付款,是走的對(duì)私,請(qǐng)問(wèn)這樣怎么做賬,付現(xiàn)金要保留什么憑證?
上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,季末人數(shù)填寫(xiě)成9月的從業(yè)人數(shù),不是填的三個(gè)月的平均數(shù),填錯(cuò)了怎么辦?。繒?huì)不會(huì)對(duì)殘保金有影響啊
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)主要起什么作用
7-9月收入430萬(wàn),是不是這部分收入對(duì)應(yīng)拿回來(lái)的成本只能是拿普通發(fā)票回來(lái)抵扣成本。如果是11月申請(qǐng)為一般納稅人,是不是要11月產(chǎn)生的收入,對(duì)應(yīng)的成本才可以拿增值稅專(zhuān)用發(fā)票呢?
日常怎么用表格管理單證收齊的臺(tái)賬,有沒(méi)有表格
老師 公司一般只有一套賬務(wù)怎么更好的區(qū)別 有票無(wú)票呢, 有什么好的方法嗎 , 第2年會(huì)算清繳時(shí)候還得再找一遍 哪些調(diào)增 ,生活中有什么技巧嗎。 目前我就是覺(jué)現(xiàn)金會(huì)計(jì)給有票,無(wú)票的 支出, 分開(kāi)支。但我這邊怎么處理呢

