是的,超過(guò)就全額計(jì)算增值稅

老師,一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn),一季度不超過(guò)30萬(wàn),如果一個(gè)月開(kāi)了15萬(wàn),后面兩個(gè)月加起來(lái)沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),還是免增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶一個(gè)季度開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn)可以免交增值稅,那么個(gè)體工商戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票是不是也是一個(gè)季度不能超過(guò)30萬(wàn)
小規(guī)模季度30萬(wàn)免增值稅,如果30萬(wàn)里面有專票要繳納增值稅,超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅,這個(gè)30萬(wàn)包括開(kāi)的專票的金額不
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開(kāi)了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)餐飲小規(guī)模企業(yè),開(kāi)5萬(wàn)1%普票,如果一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)開(kāi)票,是不是就是免稅,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)開(kāi)票,就交1%增值稅,附加稅就可以了?
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買(mǎi)了9張車(chē)10萬(wàn)元,2月份的就把這9張車(chē)的分別送給了客戶,我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶,有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票了,個(gè)人的開(kāi)的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開(kāi)三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開(kāi)電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

