同學(xué),你好 沒有抵扣,那銷售方需要開紅字信息表,再開具紅字發(fā)票
老師,我們開給客戶的專票客戶已經(jīng)認證抵扣了,客戶說要沖紅重開,對方給我們開作廢信息表,需要把專票也退回給我們嗎?
老師,請問客戶的發(fā)票已抵扣需要作廢,客戶也開出了紅字信息表,我這邊需要怎樣操作后才能開出正確的發(fā)票給客戶?
老師,①紙質(zhì)發(fā)票(專票+普票)是當(dāng)月作廢跨月負票沖銷 ,電子發(fā)票(專票+普票)無論是否跨月都只能開負票沖銷嗎?②紙質(zhì)專票跨月紅沖需要填寫紅字信息表,當(dāng)月作廢也需要填嗎?③電子專票紅沖也是需要填寫紅字信息表嗎?
紙質(zhì)發(fā)票開錯了,客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要開紅票對沖??蛻裟沁厸]有會計開不了紅字信息表,那我要怎么操作呢?
老師,9月開給銷售方客戶的專用發(fā)票,對方已經(jīng)抵扣過進項稅了,現(xiàn)在要發(fā)票退回作廢,是需要購買方去開紅字信息表吧
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎