你好,之前的發(fā)票抬頭都是都是原來公司名稱,你可以通過固定資產(chǎn)入股方式到新公司
老師好!我家是小規(guī)模的機械設備租賃公司,現(xiàn)在有一筆租賃費收入,承租方公戶轉到我們公司賬上,我家給開了一張專票,然后又對公付到另外一個人的個人賬戶,也就是對公轉一下賬開張票完了又還回去了,轉進來的錢和轉出去的錢不是一個人的,賬務處理該怎么做?
想請問一下,我們公司在另一個區(qū)買了一塊地,在那邊建廠房準備生產(chǎn),現(xiàn)在新廠房快完工,里面發(fā)生了建房、買設備的費用,收到了進項稅的發(fā)票,公司已經(jīng)陸續(xù)抵扣了一些進項,現(xiàn)在還會發(fā)生大量的費用,會有大額進項要抵扣,現(xiàn)在我們公司應該怎么抵扣這些進項。
老師 我們公司是做買賣機械設備的,金額較大,所以機械進貨或者銷貨,都存在分期付款現(xiàn)象?,F(xiàn)在我們老板想注銷這家公司,但還有很多款還沒分期完。 老板又新開了一家公司,想把這些債權做轉移,這個怎么操作呢
你好,老師,跟您咨詢一個問題我們又辦了一個新廠,一開始的時候進了一批固定資產(chǎn)設備入在了我們現(xiàn)在的這個公司里面,現(xiàn)在想把這一批固定資產(chǎn)轉入新的新的公司下面,應該怎么做? 是給新的公司開固定資產(chǎn)發(fā)票嗎?
老師你好 我們是一家培訓機構,我們公司的銀行賬戶當時被凍結了,然后又注冊了一家公司,員工的社保在原來的那家企業(yè)申報,但是一直都沒有交,從去年開始新公司啟用后,把款項收到新企業(yè)的賬戶中,另外把款項轉到原來被凍結的那家賬戶中,給員工把社保交清了,但是員工的社保個人承擔部分在新企業(yè)摳出來了,社保產(chǎn)生的費用還是做到舊企業(yè)了,現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉社保費以后,在新企業(yè)賬上掛了10萬多的其他應收款,舊企業(yè)的賬上的其他應付款掛了十幾萬,請問這樣的內(nèi)部往來賬怎么做平
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
115萬入股的話要交什么稅?
前公司還要不要重新開固定資產(chǎn)發(fā)票?
前公司要重新開固定資產(chǎn)發(fā)票,需要繳納印花稅
印花稅是萬分之三是嗎?租的廠房,反租給后面公司嗎?
租的廠房可以這樣操作,印花稅可以享受減半政策