你好!你的稅率多少5%嗎
1.企業(yè)銷售C產(chǎn)品40件給丁公司,單價500元,價值2萬元,增值稅率為13%,收到轉(zhuǎn)賬支票一張,已送存銀行。2.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售產(chǎn)品成本,其中a產(chǎn)品銷售成本為5萬元幣,產(chǎn)品成本為3萬元。3.月末將本月產(chǎn)品銷售收入二十萬元其他業(yè)務(wù)收入2萬元,營業(yè)外收入1萬元,投資收益8000元,主營業(yè)務(wù)成本7萬元,銷售費用5000元,銷售稅金及附加4000元,管理費用1萬元,財務(wù)費用6000元。其他業(yè)務(wù)支出15000元,營業(yè)外支出6000元,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益。4.企業(yè)本年實現(xiàn)利潤總額100萬元。按25%的所得稅率計算,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。5.企業(yè)按稅后利潤的10%提取盈余公積金。6.企業(yè)決定,本年給投資者分配利潤10萬元。
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開具銷售發(fā)票給對方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計算本月銷項稅和進項稅,并計提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計算本月所得稅并出具會計分錄
9、本月銷售甲產(chǎn)品10件,售價50000.00元/件,稅率13%,乙產(chǎn)品10件,含稅價60000.00元,稅率9%,已經(jīng)開具銷售發(fā)票給對方,但未收到產(chǎn)品款。10、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)出產(chǎn)品的銷售成本。11、計算本月銷項稅和進項稅,并計提稅金附加,城建稅5%,教育附加3%,地方教育附加2%。12、結(jié)轉(zhuǎn)本月相關(guān)成本科目和收入科目到本年利潤。13、該公司企業(yè)所得稅25%,計算本月所得稅并出具會計分錄
提問:老師,已知進項稅額10957.97元,已知稅負1.6%,怎么計算出當月的銷項發(fā)票的不含稅收入,累計的不含稅收入3707161元,銷項發(fā)票開了一部份,不含稅收入14945.13元,銷項稅額1942.87元,進項稅額轉(zhuǎn)出5963.54元,稅負定了1.6%,怎么倒推出客戶還需要開多少金額的發(fā)票呀?我算不出來[捂臉],請老師幫幫忙,謝謝
企業(yè)銷售所生產(chǎn)的高檔化妝品,價款為200萬元,(不含增值稅),成本是80萬元,增值稅率為13%,消費稅率為15%,款項已存入銀行(金額單位用萬元表示)咋結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是160咋算出來的
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應(yīng)商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
增值稅稅率是13%
你好!不是。是所得稅稅率
是的 企業(yè)所得稅是5%
你好!你用2096-2096*3%/5%就是你的成本費用了
那就是1257.6元 是嗎
你好!是的,就是這樣了
那不就是2096×3%?5% ,你前面怎么還寫減
我看了下你上面算錯了 按我的公示來
這個是不是不考慮其他因素 ,根據(jù)收入倒推的成本
你好!是的,根據(jù)稅負率推出來的
要是有費用的情況下,你這個公式就不能用是嗎?
你好!你如果有成本費用,就不用了啊。你直接用費用數(shù)據(jù)就好了。
要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本呀
現(xiàn)在就在想根據(jù)什么公式來倒推銷售成本
你好!我算出來的,是成本費用的合計,你減去費用的部分,就是成本的部分
費用有5千哦 ,不是負數(shù)啦
你好!這只能說明,你沒辦法說到那么高稅負了 你收入才2000,費用5000.怎么可能有稅負呢
那像這種負數(shù)利潤的 ,有沒有什么公式可以倒推銷售成本
你好!這個沒辦法了。算不了。 除非你知道利潤是虧多少