你好,這個(gè)您是指的有以前年度可以彌補(bǔ)的虧損,對(duì)嗎?
老師,我想問下,我財(cái)務(wù)利潤報(bào)表2020年最后一人季度總利潤是盈利的,但我上年度是虧損的,如果彌補(bǔ)上年度的虧損是不用交所得稅的,那我這個(gè)季度需要計(jì)提所得稅不?
所得稅這個(gè)季度利潤是正數(shù),盈利了,去年是虧損,那這個(gè)季度盈利能彌補(bǔ)去年的虧損,不交稅嗎
老師,我們本季度有盈利,但是總的是虧損的,這個(gè)季度還是要交所得稅嗎?還是先彌補(bǔ)虧損。還有所得稅也是要放到利潤表里應(yīng)交稅費(fèi)那里嗎,要不不平衡。
老師,本季度利潤表盈利,但是彌補(bǔ)以前年度虧損就不用交年得稅,請(qǐng)問本季度做賬時(shí)還要計(jì)提所得稅嗎?
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
是的,去年賬上虧損一百多萬呢。
先做了匯算清繳才能在一季度的時(shí)候彌補(bǔ)虧損
但是利潤表里沒有彌補(bǔ)虧損這一欄,這個(gè)得申報(bào)的時(shí)候才能填?
先要做了匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損的
匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了。
那就有可能是數(shù)據(jù)沒有更新,所以才沒有帶過來
好的,所得稅也是要登記在利潤表里的應(yīng)交稅費(fèi)里對(duì)吧。
對(duì),沒錯(cuò),也要登記在這里面的
好的,還有我們票是1個(gè)點(diǎn)的,我自己算稅的時(shí)候直接都是按一個(gè)點(diǎn)算的,報(bào)表里還是要填3個(gè)點(diǎn),然后再填寫優(yōu)惠2個(gè)點(diǎn)對(duì)吧。
對(duì),沒錯(cuò)的,就是這么做的
好的,謝謝老師。
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!