你好,這個您是指的有以前年度可以彌補的虧損,對嗎?
老師,我想問下,我財務(wù)利潤報表2020年最后一人季度總利潤是盈利的,但我上年度是虧損的,如果彌補上年度的虧損是不用交所得稅的,那我這個季度需要計提所得稅不?
所得稅這個季度利潤是正數(shù),盈利了,去年是虧損,那這個季度盈利能彌補去年的虧損,不交稅嗎
老師,我們本季度有盈利,但是總的是虧損的,這個季度還是要交所得稅嗎?還是先彌補虧損。還有所得稅也是要放到利潤表里應(yīng)交稅費那里嗎,要不不平衡。
老師,本季度利潤表盈利,但是彌補以前年度虧損就不用交年得稅,請問本季度做賬時還要計提所得稅嗎?
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個題的計息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負是多少
老師這道題中的計劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實際產(chǎn)量來算,我不太懂,請老師幫我解答一下
之前有人借款打進來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號,打另外一個人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔,但是報關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬美金/運費是2000美金/保費100美金/關(guān)稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費用嗎
會計人員信息采集通過后如何進行繼續(xù)教育
是的,去年賬上虧損一百多萬呢。
先做了匯算清繳才能在一季度的時候彌補虧損
但是利潤表里沒有彌補虧損這一欄,這個得申報的時候才能填?
先要做了匯算清繳才能彌補虧損的
匯算清繳已經(jīng)申報了。
那就有可能是數(shù)據(jù)沒有更新,所以才沒有帶過來
好的,所得稅也是要登記在利潤表里的應(yīng)交稅費里對吧。
對,沒錯,也要登記在這里面的
好的,還有我們票是1個點的,我自己算稅的時候直接都是按一個點算的,報表里還是要填3個點,然后再填寫優(yōu)惠2個點對吧。
對,沒錯的,就是這么做的
好的,謝謝老師。
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!