你好貸方是應(yīng)付賬款就可以了。
勞務(wù)報酬計提的會計分錄 借 管理費用-勞務(wù)費 貸應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 對嗎?
臨時工的勞務(wù)費計提怎么做分錄呀?是借管理費用勞務(wù)費,貸應(yīng)付職工薪酬勞務(wù)費?
老師,給出去的勞務(wù)費,就兩個月的工資,簽的勞務(wù)合同,借管理費用-勞務(wù)費,貸是應(yīng)付職工薪酬嗎
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
簽了兩個月的勞務(wù)合同,是給的勞務(wù)工資哦,老師怎么用應(yīng)付賬款呢
你好對的,就是應(yīng)付賬款對方給你提供。你計入應(yīng)付賬款。 是你們公司的員工就是應(yīng)付職工薪酬,不是你們公司的員工就是應(yīng)付賬款。