親,去年已經(jīng)全部加速折舊并享受稅前扣除101600元,是季度申報時已經(jīng)扣除了嗎
老師,我們新公司,去年的賬都沒走,今年想入賬,小規(guī)模,然后去年買的固定資產(chǎn)都沒有入賬,已經(jīng)開始用了,但是還沒開票付款,今年該怎么走這些固定資產(chǎn)呢?幫我寫下分錄好嗎?新手
公司這月購買一輛汽車,固定資產(chǎn)加速折舊是不是等到本年最后一個季度報稅的時候,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以,不用這個季度就填寫把?賬務(wù)上還是按照月計提!賬務(wù)和稅務(wù)上不一樣把?
你好。老師,我公司今年購買了一輛汽車,是唯一的固定資產(chǎn),我已經(jīng)按4年計提折舊。第四季度末申報企業(yè)所得稅預(yù)繳表,風(fēng)險提示這個圖,我是要填寫固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)一次性扣除這個表么?
麻煩看一下,這張固定資產(chǎn)表格對嗎,2024年新購入固定資產(chǎn)101600元,汽車是去年購入的,去年資產(chǎn)加速表已經(jīng)填寫了,今年是不是不用填寫了? 公司買的家具分錄怎么寫?
你好。老師,我公司去年購買了一輛汽車,是唯一的固定資產(chǎn),我已經(jīng)按4年計提折舊。今年要要申報第一季度預(yù)繳表,我需要填寫資產(chǎn)加速折舊、攤銷扣除優(yōu)惠明細(xì)表嘛?
問一下FOB 海運費貨代開進來給我,我付給他,是不是要叫客戶轉(zhuǎn)進來給我
生活困難職工的補助應(yīng)當(dāng)根據(jù)職工的受益對象計入哪里?是當(dāng)期損益或資產(chǎn)成本嗎?
老師,月利率4厘是月利率0.4%嗎?比如125萬,借款60天,利息是1250000*0.4%/30*60=10000萬?是這樣算嗎
老師,請問這上面說法是對的嗎
生豬貿(mào)易公司,電子稅務(wù)局申請開票額度調(diào)整,上傳了合同,稅務(wù)局需要提供結(jié)算單據(jù),請問結(jié)算單據(jù)是什么?有模板嗎?
老師,三月份單位交保險時扣了車船稅,帳上也做了,為什么利潤表里稅金及附加里面沒有體現(xiàn),現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的利潤就差這個數(shù)。
購進同樣的鋼材,有時單位是噸,有時單位是根,入庫時怎么入?按單位什么入?
老師好,合同簽的是工程勞務(wù)委托合同,具體內(nèi)容是安裝服務(wù),開發(fā)票時來勞務(wù)*施工費可以嗎
對公戶上沒有錢了??梢杂梅ㄈ藗€人賬戶轉(zhuǎn)進去嗎?用來發(fā)工資
老師,小規(guī)模納稅人開專錢,還是交1%的稅是吧
我說的是去年購入的汽車,已經(jīng)填寫過固定資產(chǎn)加速表了,我打黃色標(biāo)記的,是今年剛購入的固定資產(chǎn)
買家具的分錄 借:固定資產(chǎn)-辦公家具 ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 ? ? ?貸:銀行存款/預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 加速折舊產(chǎn)生稅會差異,確認(rèn)遞延所得稅 借:所得稅費用? 貸:遞延所得稅負(fù)債? ? ? ??
1.你理解錯了,我的意思是是去年購入的汽車,去年已經(jīng)填寫過固定資產(chǎn)加速表了,也已經(jīng)稅前扣除了。那今年就不用填寫固定資產(chǎn)加速表了。 2.打黃色標(biāo)記的,是今年剛購入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在季度報固定資產(chǎn)加速表,是否填寫正確?今年購入101600元的固定資產(chǎn). 3.這個月購買了家具50000元,是不是也要入固定資產(chǎn)?
親, 1.??去年購入的汽車,一次性稅前扣除并做了納稅調(diào)減,今年匯算清繳23年業(yè)務(wù),固定資產(chǎn)表還需要填寫,并以后每年匯算清繳逐年調(diào)增(把第一年調(diào)減的逐年調(diào)增回來,根據(jù)每年的稅會差異) 2.今年購入101600元的固定資產(chǎn),根據(jù)你填寫的固定資產(chǎn)扣除明細(xì)表,稅法年限要長于會計年限是吧,因為我不知道你折舊年限,無法計算具體數(shù)據(jù) ? ?3. 本月購入家具,本月入固定資產(chǎn),下月開始計提折舊
23年購入的汽車,23年已經(jīng)稅前扣除了,21.1-24.3月份填寫的,固定資產(chǎn)加速表,賬載金額還是填寫原值嗎,月攤銷金額和累計攤銷金額還是根據(jù)科目余額表填寫嗎
對的,賬載金額按照科目余額表填寫
農(nóng)貿(mào)市場購買的不銹鋼工作臺,分錄怎么寫
親,是一般納稅人嗎?如果是: 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(若取得專票) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
小規(guī)模納稅人,工作臺6000左右,不用入固定資產(chǎn)吧
親,使用期1年以上的,原則上入固定資產(chǎn)計提折舊,當(dāng)然可以稅前一次性扣除。只是實務(wù)中企業(yè)覺得金額小直接入費用了。