對于外貿(mào)業(yè)務中視同內(nèi)銷的情況,如果系統(tǒng)上的不含稅收入金額與實際的憑證金額不一致,收入需要減去運保費的金額,可以采取以下策略來處理: 調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置:檢查并調(diào)整系統(tǒng)中關(guān)于收入金額的計算設(shè)置,確保能夠正確反映運保費等費用的扣除。 手動調(diào)整:如果系統(tǒng)不支持自動扣除運保費,可以在系統(tǒng)中手動進行調(diào)整,將運保費的金額從收入中減去,確保憑證金額與系統(tǒng)記錄一致。 與相關(guān)部門溝通:與銷售、財務等相關(guān)部門溝通,明確視同內(nèi)銷的計算方式和處理流程,確保各部門在操作中保持一致。 使用輔助工具:可以考慮使用專門的財務或稅務軟件來處理視同內(nèi)銷的計算和申報,這些工具通常能夠
我這是網(wǎng)絡貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
老師您好,我公司A集團旗下的一個小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板說要將集團公司旗下其他公司負責承建的一個勞務建筑產(chǎn)業(yè)園里面 修建水井的費用讓我們物業(yè)公司來承擔, 但是由于水井是基礎(chǔ)建設(shè)里面的費用,物業(yè)公司承擔的話從稅務角度來說不合理, 所以施工方跟我們簽訂了一個消防系統(tǒng)維護保養(yǎng)的合同(合同金額6.4萬元)。 開票內(nèi)容是:建筑服務*施工費 6.4萬元,開票備注欄是 消防系統(tǒng)維護費, 因為這個費用對于物業(yè)公司來說是大額費用(錢在收到發(fā)票的時候就給對方付了,(感覺記入長期待攤費用不合適)那我做賬務處理的時候應該把它記入什么科目呢?會計分錄怎么寫?
老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應稅勞務而收取的違約金,應開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務性業(yè)務而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費?或著勞務費嗎?
現(xiàn)在就是這種情況,外貿(mào)業(yè)務維護銷售發(fā)票的時候,不含稅收入金額跟我實際的憑證金額不一致,因為我們是視同內(nèi)銷,收入要減運保費的金額,但是系統(tǒng)上面是自動跟根據(jù)美元合同價折算成人民幣金額的,這種情況有什么辦法嗎?
老師晚上好!現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬!我們公司做零售電子設(shè)備和系統(tǒng)集成項目工程的!領(lǐng)導的要求是!零售的不管有沒有開發(fā)票,只要是送貨給對方,有了送貨單,就要計入應收賬款!項目只要有了合同就要確認應收賬款!如果最后合同金額有變再調(diào)整!想問一下!如果是這個思路!例如我1月份送了100元貨給A公司,其實!我4月份才開票給A公司,賬款暫時沒有收到!另外我1月份有一個項目合同是10萬元B公司的!3月份才開2萬元的票!4月份收到2萬元的項目款!后面說合同實際只有98000元!這樣兩種情況我要如何做賬呢?我們準備用金蝶軟件做!會計分錄應該怎么寫了!需要注意些什么呢?謝謝啦!
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?