你好??梢蕴顚懺趹?yīng)收賬款里。
資產(chǎn)負債表中給出如下數(shù)據(jù):應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,資產(chǎn),存貨,銀行透支,應(yīng)收款項(會計項目),應(yīng)計費用。請問這里面哪些是流動資產(chǎn),哪些是流動負債?
請問預(yù)收賬款科目余額是貸方負數(shù),因為之前有一筆死賬,原會計把這筆支付的款記在預(yù)收賬款里面,那資產(chǎn)負債表里面有可以填負數(shù)嗎?還是可以調(diào)在哪里
財務(wù)報表里面有預(yù)付賬款和其他流動資產(chǎn)數(shù)據(jù),但是工商年報的時候沒有這兩項,請問如何填寫?
用友軟件,資產(chǎn)負債表年初余額跟去年的期末余額對不上,原因是因為有預(yù)付賬款借方余額,去年出的報表是把這個預(yù)付賬款金額算在了應(yīng)付賬款里面,今年同樣的出報表預(yù)付賬款金額確沒有自動算在應(yīng)付里面,我該如何修改資產(chǎn)負債表年初余額呢?
老師,我的資產(chǎn)負債表不平,我看代賬給我的報表有預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,但是我在明細賬里沒有數(shù)據(jù),科目余額表也沒有,代賬說是自動生成的,應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)目沒有錯,但是我的科目余額表沒有預(yù)收和預(yù)付,我該怎么核對呢?
種植家庭農(nóng)場,銷售水稻,增值稅減免,經(jīng)營所得也是減免的,那申報的時候成本和利潤怎么申報,才能不顯示稅款呢?還是說需要到稅務(wù)局進行備案呢?
如果員工先借錢給公司微信,公司微信收到的錢付材料款電費人工費等,后面公戶還款給員工,外賬應(yīng)該怎么做,公戶沒收到錢,直接從公戶還款給員工賬會不平嗎?
高溫天給車間員工購買的鹽汽水,計入什么科目?
稅務(wù)登記后,三方協(xié)議怎么簽
出納工作當中費用報銷單和付款申請書等單據(jù),填寫人申請后找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,一般是誰找領(lǐng)導(dǎo)審批簽字呢?是出納還是報銷人員或者是申請人員?
支付財務(wù)軟件年費,為什么要用預(yù)付賬款
小規(guī)模開票,稅額部分是掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)吧?為什么上個會計掛應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額?
麻煩問下老師,收購農(nóng)產(chǎn)品水果,跨省了,異地收購,我們企業(yè)還可以免稅嗎
老師,請問我們公司長期掛賬其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,請問寫個報告然后管理層簽字可以直接平賬嗎,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出和營業(yè)外收入,匯算清繳是營業(yè)外支出調(diào)增就可以了。還是一定要有什么證明不能收回和支付的文件才能打報告申請壞賬,謝謝!
請問老師 老板的朋友有投資老板的飯店,老板跟他朋友協(xié)議每年年底給他分紅,這種情況應(yīng)該怎么在賬上體現(xiàn)?老板的朋友拿到分紅的話是不是需要交個稅?
但是不能動負責總額的和資產(chǎn)總額 放到應(yīng)收賬款?
因為就是收對收應(yīng)收對預(yù)收他們倆才能互換其他的不行。