您好,對的,就是這個意思的
您好老師,有個所得稅費用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報利潤表的時候本年累計利潤是5000,因為用第三季度55000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因為盈利5000計提所得稅呢? 2所得稅報表數據來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計提所得稅費用我只考慮當年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計提所得稅費用,否則需要計提,我應該怎么做才對?謝謝老師
#提問#老師,我想問一下,去年,因為疫情虧損了7,8幾萬,然后今年一季度我報稅的時候,企業(yè)所得稅盈利一萬多,然后再做一季度企業(yè)所得稅預繳申報的時候,系統(tǒng)提示,讓我們預交400多的稅,因為我們是小微企業(yè),平時生意也不太好\\,我怕到時候退稅很麻煩,我想到12月在一起計算解所得稅,可以嗎?有什么辦法?在一季度先調整一下嗎?因為去年的時候我們也是一季度交了所得稅,后來稅務局打電話過來,讓我們把預繳的稅清零,非常麻煩,有什么辦法嗎?
老師您好,請問:我怎么覺得應該先申報季度所得稅,然后再做報表比較合適呢,因為做完所得稅申報,才知道具體要交多少所得稅,有時候用計算器算的,和稅局網站系統(tǒng)計算的所得稅可能差0.01,因此需要先確定所得稅,再做報表申報,我這樣理解對嗎
老師您好,我有兩個問題 ①公司是物流運輸公司,賣掉大貨車后有無票收入,然后我做固定資產清理,申報當期增值稅時,我在未開票收入那一欄填入了收入金額,但是,我在想一個問題:就是到季度末申報所得稅時,賬上的收入和申報增值稅時的收入金額就不對等(因為這筆無票收入),這樣正常嗎? ②我在計提季度企業(yè)所得稅時,是不是應該以增值稅申報時的收入(也就是包含這筆無票收入)的總計金額這樣去算利潤總額求得的所得稅金額,而不是用做賬軟件的報表中的利潤總額去算所得稅額?請問是這樣嗎?(備注:我解釋一下,因為賣舊貨車,貸方固定資產清理時,產生收入沒有計入”收入“相關科目,而是計入”固定資產清理“科目,因此導致做賬軟件上面的報表利潤總額和增值稅申報時包含無票收入的收入金額不等。)
老師你好,季度做完賬務后,要計提企業(yè)所得稅,不知道企業(yè)所得稅具體核算下來是多少,那么是不是先不計提,先結轉損益,然后按照系統(tǒng)里面的利潤表金額在申報的月初填 企業(yè)所得稅申報表,再進入做賬軟件把結轉刪了,再寫一筆計提所得稅的分錄,然后結轉損益去稅務局做財務報表的申報?
如何查詢現金和銀行賬,就是出納賬
老師好,請問企業(yè)自由停車場收取停車費怎么交稅,怎么做賬?
,因為我如果去兼職做兩家那個就是裝修公司嘛,就報稅的話,有沒有什么那個那個啥注意事項啊,就是咱們這邊不是這這。10月21號,6月10號都快一個多月了,咱們這個快遞證的話,是等那邊財政局給我們寄,還是去那邊領呢?
個體工商戶跟有限公司的區(qū)別 個體工商戶可以開 增值稅發(fā)票嗎
我現在打算兼職去給裝修公司報稅,想問一下有什么注意事項不,還是
老師,請問個人提供創(chuàng)業(yè)孵化指導服務培訓開稅目為勞務費*其他咨詢服務費的發(fā)票可以嗎?
郭老師您好,稅務局說申報表有點問題提示,說可能是利潤表和所得稅申報表哪里不對,我看了一下利潤表和所得稅申報表上的數據也是一樣的,不知道問題會出在哪里呢
債務重組,非金融資產,指的是哪些
換系統(tǒng)重新輸入期初余額要注意什么,資產不等于負債加所有者權益,
老師,買了一個筆記本電腦,但是必須是個人買才能享受優(yōu)惠,員工個人買,享受了優(yōu)惠,然后發(fā)票開的也是人的抬頭,這個發(fā)票能入賬么