同學(xué),你好 沒有費(fèi)用、成本、收入,就不用賬務(wù)處理
老師好,背景:位于深圳,剛接手一家小規(guī)模,公司4月份成立,5月份開始公賬有資金進(jìn)出(無票收入1萬、社保、員工工資),5-6月份有給員工買社保發(fā)工資,且有申報(bào)個(gè)稅。因?yàn)榍柏?cái)務(wù)沒有做賬,7月份季報(bào)的時(shí)候,全部0申報(bào)的。問題:我該怎么做?從幾月份開始建賬?4-6月份的季報(bào)怎么處理?能否7月份建賬,將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面,10月季報(bào)直接申報(bào)7-9月份?
老師,公司2022年12月26號(hào)成立,2023年1月份做稅務(wù)登記,現(xiàn)在3月份我申報(bào)個(gè)稅是1月份的工資是不是
老師,新公司成立是4月份,6月份銀行流水有一筆無票收入和社保繳費(fèi)(不確定是否申報(bào)),7-9月無業(yè)務(wù)發(fā)生無銀行流水,請(qǐng)問我現(xiàn)在申報(bào)7-9月的季報(bào)是不是可以零申報(bào)?不用管之前的呢
老師,12月入職的新同事,1月份才發(fā)給他12月份的工資,社保從12月份開始增員,也就是系統(tǒng)1月份扣的12月份社保里就扣了此人的社保了,但1月份發(fā)的工資要2月份才能申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在1月份申報(bào)稅款屬期12月份的工資和個(gè)稅,我需要把這人放在這個(gè)月做0申報(bào)嗎?還是從下個(gè)月再開始申報(bào)?多謝了
你好!老師,我公司小規(guī)模,在2023.12月做了一筆無票收入申報(bào),但客戶是需要發(fā)票的,在2024.1月補(bǔ)開12月,以及1月份的給對(duì)方,那1月份我怎么操作才會(huì)只交一個(gè)月的增值稅?謝謝!
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進(jìn)項(xiàng),只有銷項(xiàng),業(yè)務(wù)都是真實(shí),費(fèi)用沒有在公司產(chǎn)生,費(fèi)用在其他公司做費(fèi)用,這個(gè)問題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費(fèi)4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請(qǐng)問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請(qǐng)問運(yùn)輸周轉(zhuǎn)材料的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)入到哪里
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,平臺(tái)以銷售價(jià)減去成本價(jià)開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項(xiàng)活動(dòng),結(jié)算時(shí)借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺(tái)賣貨收到的款是以銷售價(jià)借:預(yù)收,貸:銀行,請(qǐng)問這個(gè)預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
老師 企業(yè)去年10-12月份的銀行回單沒有提供 ,我可不可以把這3個(gè)月的回單給補(bǔ)錄上修改憑證,然后做匯算清繳 這樣1月份季報(bào)的數(shù)據(jù)還用更正嗎
同學(xué),你好 補(bǔ)錄上就可以
補(bǔ)錄上 然后在匯算清繳的時(shí)候 把正確數(shù)據(jù) 填寫上就行對(duì)吧 那我本季度4月份申報(bào)就該申報(bào)申報(bào) 和 補(bǔ)錄去年這件事 不沖突吧
老師 在嗎
同學(xué),你好 不沖突的