你開現(xiàn)代服務(wù),其他現(xiàn)代服務(wù)票務(wù)代理了。
老師,這是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍 一般項(xiàng)目:文藝創(chuàng)作;個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);企業(yè)形象策劃;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 請(qǐng)問(wèn)下可以開具增值稅專用發(fā)票:信息咨詢服務(wù)費(fèi)或者文化創(chuàng)意服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,這是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍 一般項(xiàng)目:文藝創(chuàng)作;個(gè)人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);企業(yè)形象策劃;其他文化藝術(shù)經(jīng)紀(jì)代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 請(qǐng)問(wèn)下可以開具增值稅專用發(fā)票:信息服務(wù)費(fèi)或者文化創(chuàng)意策劃服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下列經(jīng)營(yíng)范圍營(yíng)業(yè)性演出;演出經(jīng)紀(jì); 一般項(xiàng)目:組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);文化娛樂(lè)經(jīng)紀(jì)人服務(wù);票務(wù)代理服務(wù);能否開現(xiàn)代服務(wù)*票款的?因?yàn)榻?jīng)營(yíng)范圍中有票務(wù)代理服務(wù)這項(xiàng)
老師,我們是服務(wù)業(yè),請(qǐng)問(wèn)如果公司做項(xiàng)目,a公司打款備注是投資款,然后我們能否開給對(duì)方服務(wù)費(fèi)發(fā)票的?
老師,我們是演唱會(huì)的承辦方,如果營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有票務(wù)代理服務(wù)這項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)能否開文化服務(wù)*票款的?
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所得稅倒擠出來(lái),未分配利潤(rùn)減去期初余額,減掉所得稅與凈利潤(rùn)相等。這個(gè)所得稅怎么解釋
那寫服務(wù)費(fèi)是不是更好呢,因?yàn)槿绻琴I票的,是網(wǎng)上一些別的渠道,我們只是代銷啊
你好可以的,你自己寫服務(wù)費(fèi)。
老師,請(qǐng)回答
你好,我已經(jīng)回復(fù)你了呀,沒(méi)看到嗎?
如果是代銷的是不是就不能開票款?
你好!是只開代銷服務(wù)費(fèi)的發(fā)票