你好,多集體了,你紅沖如果是當(dāng)年的借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)等 你還在使用,不用管。如果是處置的話,做固定資產(chǎn)清理里面的 差異很大嗎?如果不大的話,忽略就行。
老師,如果2018年固定資產(chǎn)的預(yù)計(jì)凈殘值發(fā)生了變動還有計(jì)提了減值是本期計(jì)提折舊就考慮呢還是下期才考慮比如說,2017年1月設(shè)備原價(jià)是100萬預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為20 。直線法計(jì)提折舊,到2月末預(yù)計(jì)凈殘值變?yōu)?0,計(jì)提了減值20,哪計(jì)提折舊是按照(90-20)?9計(jì)提呢還是按照(90-10-20)?9計(jì)提呢,無形資產(chǎn)是不是跟固定資產(chǎn)一樣呢
老師,計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn),剩余的凈殘值,在金蝶做賬時(shí)需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
老師,我固定資產(chǎn)有計(jì)提殘值,目前改固定資產(chǎn)已最后一期折舊了,但是折舊額不夠一起折舊的數(shù)額,怎么做會計(jì)分錄咯?
我想咨詢一下,我公司17年12月份買的電腦和打印機(jī),殘值率是5%,折舊年限是不是3年,如果3年折舊沒有提完,后期還需不需要再繼續(xù)計(jì)提折舊,如果不計(jì)提折舊,剩下的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值怎么處理
計(jì)提固定資產(chǎn)折舊是,多計(jì)提了怎么處理呢?是沖還是? 固定資產(chǎn)折舊期限是3年,到期了有殘值,是不是到期后就處置呢?分錄是..... 實(shí)際殘值和計(jì)算的殘值金額不一致又應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們是一家電商企業(yè),在網(wǎng)店店鋪銷售保健品,我們應(yīng)該按照訂單確認(rèn)收入,還是結(jié)算單確認(rèn)收入,還是實(shí)際回款確認(rèn)收入啊
門店升級重裝,裝修費(fèi)攤銷幾年比較合適
老師 分公司注銷,其他應(yīng)付款10萬(欠總公司的不需要清償)未分配利潤-10萬,這個資產(chǎn)負(fù)債表直接清零可以嗎?正常應(yīng)該怎么處理?謝謝
老師好,老師,工人8月沒開工資,我申報(bào)個稅的時(shí)候0申報(bào)可以嗎?等后面發(fā)工資了我在和后面月份一起申報(bào),這樣行嗎
開辦期間,還沒有成品,當(dāng)月工人工資,我是計(jì)入生產(chǎn)成本?還是計(jì)入管理費(fèi)用
老師,請問一個自然人可以辦兩個個體工商戶嗎
信息網(wǎng)絡(luò)科技公司會計(jì)好做嗎 稅有不一樣的嗎 最主要的兩個分路科目是什么
老師,公司采購商品,沒有采購單,可以先掛賬嗎?這樣掛賬等收到發(fā)票再沖,借:其他應(yīng)付款-個人 貸:銀行存款
把原來的歌曲重新填詞后,廣為流傳,屬于侵權(quán)嗎
老師,押金和保證金有什么區(qū)別嗎
如果不是當(dāng)年的要應(yīng)該怎么處理呢? 如果在使用但是超過了計(jì)提折舊年限也不做處置? 沒有使用就不做處置分錄? 處置時(shí),分錄是
借累計(jì)折舊貸利潤分配未分配利潤。
還在正常使用的不做處理。 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸,固定資產(chǎn), 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
是發(fā)現(xiàn)錯誤時(shí),但是不在當(dāng)年的,就做借:累計(jì)折舊,貸:利潤分配-未分配利潤? 處置時(shí)做幾筆分錄哦?分階段?不是一筆分錄?
對的是的, 分三筆。都給你寫了。
就是固定資產(chǎn)不適用了,需要處置時(shí): ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價(jià))30000 ②借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ③借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 ②③這兩筆分錄的金額是從哪里呢?應(yīng)該怎么填寫呢
你好,第一個是處置的價(jià)格,固定資產(chǎn)清理時(shí)處置的不含稅金額。然后固定資產(chǎn)清理第一個和第二個有差異的,第三個分錄里面做。
第三個分錄有可能是營業(yè)外收入,也有可能是營業(yè)外支出。
公司的固定資產(chǎn)處置,屬于那種情況?是報(bào)廢還是毀損呢 ? 如果是報(bào)廢或者毀損處置時(shí)是不是就只有上面的①③分錄呢? ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價(jià))30000 ③借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 這個內(nèi)容是不是中級里面的固定資產(chǎn)的處置內(nèi)容?
處置出去一般都是銷售。如果是報(bào)廢的話,直接寫報(bào)廢。
這個是報(bào)廢的,上面是報(bào)廢的。
固定資產(chǎn)處置時(shí)都是銷售出去,然后才有①②③分錄? 那如果不是處置時(shí)銷售出去,是不用了報(bào)廢了呢?分錄又是什么呢
①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價(jià))30000 ③借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
(A)就是如果固定資產(chǎn)購進(jìn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)30000 貸:銀行存款30000 計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 (B)不需使用,處置固定資產(chǎn)銷售時(shí): ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價(jià))30000 ②借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ③借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/營業(yè)外支出 不再使用,報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí): ①借:固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊(已提折舊金額)29100 貸:固定資產(chǎn)(原價(jià))30000 ③借:營業(yè)外支出900 貸:固定資產(chǎn)清理900 是這樣的?老師
是的對的,是這么做的