你好,直接入庫1400.5分攤總價款就可以
老師。我接手了一個銷售水產(chǎn)品的公司。他們能自開收購發(fā)票,收購活蝦。然后加工成蝦仁產(chǎn)品賣出。 以前會計的賬我有點看不懂。因為我們是代賬。我想問下。收購發(fā)票開具的時候。 借: 原材料 增值稅—進項稅額 貸:銀行存款/其他應付 那既然原材料增加了后面應該有入庫單,入庫數(shù)字就是原材料數(shù)字可以吧。 加工環(huán)節(jié) 借:生產(chǎn)成本 直接材料 貸:原材料 請問這里的原材料數(shù)字要不要和收購入庫的原材料數(shù)字對上呢。上一個會計做的都會少一些。因為活蝦都會有損耗死亡嗎?
8.某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年7月份購銷業(yè)務情況如下:2D08(1)購進生產(chǎn)原料一批,已驗收人庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價、稅款基士分別為23萬元、2.99萬元。子業(yè)價"OES(2)購進鋼材20噸,已驗收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。論得市報前號(3廠直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務機關批準的收購憑證上輿品注明價款為42萬元。(4)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向買方開具專用發(fā)票注明銷售額42萬元。(5)將本月外購20噸鋼材及庫存的同價鋼材20噸移送本企業(yè)修建產(chǎn)品倉庫工程使用。個優(yōu)中湖(6)期初留抵進項稅額0.5萬元。要求:計算該企業(yè)當期應納增值稅額或期末留抵進項稅額。請問這題的(5)應該怎么算?
某工業(yè)企業(yè)增值稅一般納稅人2020年9月購銷業(yè)務情況如下: (1)購進生產(chǎn)原料批,已驗收入庫取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)景上注明的價、稅款分別為23萬元、2.99萬元。 江了(2) 購進鋼材20噸,未人庫,取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價、稅款分別為8萬元、1.04萬元。 (3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,這批農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)稅率為13%的商品進行銷售,經(jīng)稅務機關批準的收購憑證上注明價款為42萬元,運費4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。限公(4)銷售產(chǎn)品批,已發(fā)出并辦要銀行托收手續(xù),但貨款尚未收到,向天開具的專用發(fā)票注明銷售額82萬元。 單5 (5)將本月外購20噸鋼材及庫存的同價鋼材20噸移送本企業(yè)修建產(chǎn)品倉庫工程使用,已抵扣進項稅額。 期初留抵進項稅額0.5萬元,以上防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票均在取得當月通過了稅務機關的認證。企業(yè)產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。工滿景:來安由寶要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列問題:數(shù)的武計果支貿(mào)簽后公甲千關江1.本期收購農(nóng)產(chǎn)品可抵扣的進項稅額為()萬元。 )昌 A.0 B. 4.56 C.7.14 D.5.74月A 2.下列進項稅額中,不得從銷項稅額中抵扣的是(安旺 )。 A.將業(yè)務(1)中購進的原材料用于個人消費甘啪栗支縣云射9 B.業(yè)務(2)中購買農(nóng)產(chǎn)品發(fā)生的運費的進項稅額 曲寶眼C.將本月購進的鋼材用于修建倉庫 D.將本月購進的鋼材用于生產(chǎn)產(chǎn)品 3.該企業(yè)本期銷項稅額為()萬元。效沃井背,限日牛背舞5未A( A. ( B.10.66, C.8.2 D. 6.84 4.本期應納增值稅額或者期末留抵進項稅額為(琳)萬元。 A.13.44 B. 6.84 C.8.43 D.1.57
老師,想問一下,商貿(mào)公司購進一批材料時,假如是,3.5噸,但是售出時是3.52噸,是有0.02噸的泵差的。 我在會計處理時把0.02噸做了盤盈,轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入里。 請問老師,以上做法是對的嗎? 如果是對的。我突然有一件是想不明白。營業(yè)外收入是我的利得,也是收入。我對外銷售開票的時候也是含0.02噸的。這兩種都是收入,我是不是重復納稅了呢?
請問我公司是做糧食 玉米收購的,從農(nóng)民手里收購過來了再賣出去,但是收購的時候產(chǎn)品干濕度會有差異,那我們開進來100噸糧食,實際上沒有銷售到100噸 但是稅務局要求做數(shù)量金額式明細賬,這就會導致我們賬面利潤很多每個月開幾百萬銷項出去,數(shù)量如果和購進來的一致 就會導致所得稅稅負很高,這種情況該怎么處理呢?
董事會成員來大陸公司開會的機票費可以在公司報銷嗎?
員工異地工作租房(異地無房產(chǎn)),是否可以享受租金這個專項附加扣除?
手機開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時間怎么填
你好,老師一般納稅人費用票可以用普通發(fā)票吧,個體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個財務公司,這筆賬捋不清楚了,且對方公司也沒有催收過這邊款項,請問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎?
我在運費平臺雇車運貨物,付款是備注運費,回發(fā)票是開2張,一個是運費發(fā)票9%,一個是數(shù)據(jù)服務發(fā)票6%,請問數(shù)據(jù)服務發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運費里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應付款我 1000,付別人點位費借:應付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應付款個人借款1000貸:應收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?