你好,同學 如果是采購的話,普票價稅合計記入成本,繳納的就是印花稅
請問一下老師一般納稅人還沒收到貨物成本發(fā)票,怎么做暫估分錄呀,收到后怎么做?會不會先多交稅?。?/p>
一般納稅人收到普通發(fā)票,不管稅費,直接全部計入購買的貨物或服務的成本里,如果是小規(guī)模納稅人,收到的普通發(fā)票,還是要借:應交稅費-應交增值稅?
老師,請問一般納稅人進貨45萬,按原價45萬銷售,還需要交哪些稅呢?會涉及到所得稅嗎?
老師,請問一下,鋼材加工企業(yè)涉及到哪些稅費問題?一般納稅人
老師,您好,一般納稅人拍賣車牌收入,需要繳納增值稅嗎,涉及到哪些會計分錄
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
企業(yè)所得稅會減少嗎
這個實際出售的時候,記入營業(yè)成本,抵減所得稅
好的,謝謝老師
不客氣,同學,早點休息
一般納稅人是不是能取得進項票盡量取得,增值稅會少交,企業(yè)所得稅也會交嗎
是的,你說的很對的
企業(yè)所得稅會少交嗎,印花稅只要產(chǎn)生購進銷都會交是吧
印花稅購銷都要繳納
銷售的時候抵減所得稅
(一般納稅人是不是能取得進項票盡量取得,增值稅會少交,企業(yè)所得稅也會交嗎)企業(yè)所得稅會少交嗎,上一個問題少打了一個字
只有采購的銷售時候。才會減少所得稅
明白了,謝謝老師
不客氣,同學,祝你工作順利