你好,根據(jù)你的描述,賬務(wù)處理是 借:其他應(yīng)收款—采購人員 貸:其他應(yīng)付款—老板?
老師,銷售貨款客戶直接微信轉(zhuǎn)給老板私人微信,公司開了發(fā)票,分錄:借其他應(yīng)收款~某某,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費銷項稅,讓老板把錢轉(zhuǎn)入公司賬戶后把這筆沖平,可以嗎?
老師 前期 公司收入少 支出的費用類 走的都是老板自己的微信 沒走對公賬戶 但對方開發(fā)票 我記其他貨幣資金了 這樣貨幣資金是負(fù)數(shù) 是不是我應(yīng)該記法人借款 借 其他貨幣資金 袋 其他應(yīng)付款啊
1.打款給采購員時: 借:其他應(yīng)收款-采購員陳某 500 貸:其他貨幣資金 500 2.收到采購單時: 借:庫存商品-適節(jié)水果-香蕉500斤*1元 500 貸:其他應(yīng)收款 -采購員陳某 500 3.售出商品時: 借:應(yīng)收賬款-X公司 600 貸:主營業(yè)務(wù)收入-時適節(jié)水果-香蕉 500斤*1.2元 600 4.收到貨款時: 借:其他貨幣資金-微信 600 貸:應(yīng)收賬款 -X公司 600 老師,您好,我這兩才接觸到會計崗位,以上是我看了之前的會計做的賬總結(jié)的流程,可昨天發(fā)生了一筆沒有按這個流程來的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)就是出納直接把錢付給了賣藕的商家, 我做賬時:借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:應(yīng)付賬款 200 借:應(yīng)付賬款 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 1.這樣做對嗎 2.如果我不通過應(yīng)付賬款,直接用 借:庫存商品-蔬菜-蓮藕100斤*2元 200 貸:其他貨幣資金-微信 200 可以嗎? 請老師幫忙看看我的弊端在哪里, 非常感謝
收到老板微信裝賬10000元 沒有轉(zhuǎn)到公戶 直接轉(zhuǎn)采購人微信上用于零星支出了 借:其他貨幣資金 貸:其他應(yīng)收款-老板 可以嗎
收到老板微信裝賬10000元 沒有轉(zhuǎn)到公戶 直接轉(zhuǎn)采購人微信上用于零星支出了 借:其他貨幣資金 貸:其他應(yīng)收款-老板 可以嗎
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時一次性進(jìn)成本了沒進(jìn)固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
后期費用報銷時 借:管理費用-辦公費 貸:其他應(yīng)收款-采購 這樣做嗎
你好,是的,是這樣的