可以從貨物開(kāi)票 稅率13%,這樣算作是價(jià)外費(fèi)用的收入

老師,我們公司2月份開(kāi)始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開(kāi)票的稅率是3%,現(xiàn)在是13%了,我月初給客戶開(kāi)過(guò)去的發(fā)票用的稅率是3%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)該開(kāi)13%(開(kāi)的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開(kāi)一張發(fā)票過(guò)去,把之前的發(fā)票換回來(lái),客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,我司應(yīng)客戶要求購(gòu)買生產(chǎn)模具,現(xiàn)在產(chǎn)品停產(chǎn),兩方協(xié)商客戶承擔(dān)一半模具費(fèi),我司需要開(kāi)模具賠償?shù)陌l(fā)票給客戶收取賠償款,請(qǐng)問(wèn)下,稅收編碼是和以前發(fā)貨的產(chǎn)品編碼一樣,還是另外些磨具編碼?稅率是13%嗎?名稱寫(xiě)模具賠償可以嗎?
老師好,我公司收到客戶100萬(wàn)承兌匯票的貨款,由我公司去銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)費(fèi)用是5萬(wàn)元,合同約定由客戶承擔(dān)貼現(xiàn)費(fèi)用,現(xiàn)客戶要我公司就貼現(xiàn)費(fèi)用開(kāi)發(fā)票,我公司應(yīng)當(dāng)怎么開(kāi)什么票?項(xiàng)目名稱和稅率是多少?
老師你好,單位是做蛋糕早餐的,一般納稅人,客戶都是通過(guò)掃碼下單然后貨款到公司賬戶上,那這個(gè)是不是應(yīng)該做收入入賬,但通過(guò)掃碼下單的客戶有的要開(kāi)票,這個(gè)收入應(yīng)該怎么做
公司一般納稅人稅率13%。客戶付貨款是通過(guò)建行融通收的款,收款是有一個(gè)貼現(xiàn)費(fèi)用。這貼現(xiàn)費(fèi)用是客戶承擔(dān),但是客戶需要開(kāi)發(fā)票,我應(yīng)該開(kāi)具多少稅率發(fā)票
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開(kāi)交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒(méi)有收到那么多,以后也不會(huì)收到,這要怎么處理呢
個(gè)體工商戶法人車輛過(guò)戶,需要申報(bào)增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開(kāi)具拖車費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票有電子版同時(shí)也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒(méi)有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時(shí)候我們開(kāi)具1臺(tái)設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無(wú)法付錢(qián)給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開(kāi)具給乙公司,請(qǐng)問(wèn)這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開(kāi)票有誤么?
請(qǐng)問(wèn)一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開(kāi)了38萬(wàn)的票,是交8萬(wàn)的稅還是38萬(wàn)啊
老師,請(qǐng)問(wèn),我們電商平臺(tái)的名字和開(kāi)票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購(gòu)進(jìn)來(lái)的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開(kāi)專用發(fā)票出去嗎?還是只能開(kāi)回普通發(fā)票?


客戶喊開(kāi)金融服務(wù),利息收入。6%稅率,可以這樣開(kāi)嗎
也可以? 零星業(yè)務(wù)可以這么處理? 如果金額大或是頻繁的話不建議,畢竟開(kāi)金融服務(wù) 與公司經(jīng)營(yíng)范圍不相關(guān)