你好,同學(xué) 負(fù)數(shù)的話,應(yīng)收賬款重分類到預(yù)收賬款科目
老師,資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款余額都是負(fù)的,我把年初和期末余額都調(diào)到其他應(yīng)收可以嗎
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個(gè)為什么是負(fù)數(shù)?
老師好!資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末余額是其他應(yīng)收款的借方余額和其他應(yīng)付款的借方余額合計(jì)嗎?
你好,老師,為什么我用科目余額表填期初數(shù)據(jù)之后出來的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額,和之前的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額數(shù)據(jù)不一樣了,其他應(yīng)收和應(yīng)付賬款都成了負(fù)數(shù)
您好,2023年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金期末余額為0,年初余額為2000。其他應(yīng)付款期末余額為0,年初余額有數(shù)據(jù),未分配利潤(rùn)期末余額為0,年初余額為負(fù)數(shù),其余都為0。2024年一季度只產(chǎn)生了每月工資支出,請(qǐng)問一季度的這張資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么填寫
公司租房,法人簽字租不寫公司名字可以入賬嗎
以現(xiàn)金5萬(wàn)入實(shí)收資本,那實(shí)收資本永遠(yuǎn)是5萬(wàn)不會(huì)變嗎
企業(yè)銷售貨物不開發(fā)票的帳怎么處理?產(chǎn)生影響?
6稅兩費(fèi)具體包括哪些
老師,我們時(shí)候9月初申報(bào)8月增值稅后申報(bào)的出口退稅業(yè)務(wù),我們確認(rèn)應(yīng)收退稅款是在8月份賬務(wù)處理,還是在申報(bào)的9月做這個(gè)分錄
你好老師,含稅跟不含稅價(jià)格要哪個(gè)合適。怎么算,我們有個(gè)貨不含稅18.5含稅加5個(gè)點(diǎn)。18.5*1.05=19.425
老師,我想問下,我們公司銷售方便面,對(duì)方讓我們開票,需要發(fā)票,之前沒開,加稅點(diǎn)怎么給他加,是總金額給他加,還是單價(jià)給他加
老師,有證書沒經(jīng)驗(yàn),實(shí)操課也學(xué)了部分,因?yàn)槲磸氖聲?huì)計(jì)崗位,導(dǎo)致總是學(xué)完就會(huì)忘,因?yàn)闆]經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)在也找不到會(huì)計(jì)工作怎么辦?
老師,您好,我們公司要開社保,我是河北石家莊這邊的,繳費(fèi)基數(shù)在哪里可以查到!
老師你好,我有一個(gè)問題想問一下24年11月出口一單25年1月出口了2單,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是25年一月開進(jìn)來的,在那個(gè)月進(jìn)行勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
是其他應(yīng)收款 科目為負(fù)數(shù) 如果這樣提交財(cái)務(wù)報(bào)表給稅務(wù)局可行嗎
可以的,沒問題的,同學(xué)