同學你好 就是這樣做分錄的
小規(guī)模季度銷售額不超過45萬免征增值稅,免征的增值稅需要做賬處理。借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費—應交增值稅免征增值稅的賬務處理:借:應交稅費—應交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益—補貼收入
老師您好,小規(guī)模納稅人在確認收入時借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸,應交稅費-應交增值稅,如果季度沒有超過45萬,可以享受免征增值稅的政策,那應交稅費-應交增值稅應該怎么處理
老師晚上好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時入賬是這樣嗎, 借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 季度不超30萬時 借,應交稅費,應交增值稅 貸,營業(yè)外收入 這樣對嗎? 月底怎么結轉?謝謝
小規(guī)模: 1.一個月收入超過10萬或一個季度超過30w 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 2.一個月收入超過10w或一個季度未超過30w 借:應交稅費-硬交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-未交增值稅 政府補助:借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補助 麻煩用大白話講解一下這兩個分錄
小規(guī)模 季度沒有超過30w :借:應交稅費—應交增值稅 35W 貸:營業(yè)外收入—政府補助35W,如果這個處理是正確的話35W是不是需要格外交所得稅呢
企業(yè)會計準則怎么選擇
老師是必須報完稅才可以開具銷售發(fā)票嗎
老師好。果灑跟白酒。在零售上要稅務不同嗎?不用交消費稅吧
建筑行業(yè)6月異地預繳增值稅,發(fā)票也開了,7月申報6月增值稅時,想抵減這個稅額,附表四抵減填了,主標表28欄也填了,為什么申報不過去,強制異常,還需要填哪里,還是需要先核銷才能申報
老師你好,公司租車,簽租賃協(xié)議,需要交稅嗎?有什么注意的地方?
個人去稅務局代開普票,需要繳增值稅嗎
供應商可以寫個三方協(xié)議的嗎就是另一個公司收款,現(xiàn)在供應商因賬號問題,我司不能付款給我,然后她問我能不能寫個三方協(xié)議,我回答她不可以,如果后面還是已原來公司收款的,最好不要另一個公司收款是嗎
老師,派出團隊給其他社區(qū)拍攝視頻科普某些知識,然后開的票是什么項目名稱呢?
老師好,我們是一般納稅人,早前與另一自然人股東組建一公司,認繳注資款,沒有繳,公司一直虧損,現(xiàn)將我司的股份全轉讓給另一自然人股東,請問我司需要交什么稅呢?
老師好!我發(fā)現(xiàn)代賬公司給我們一季度提交申報做的報表,和我給他們的對賬單數(shù)據(jù)累計都不上,放的科目也不對為什么?
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝