你好,這個不需要交印花稅的
老師,代扣代繳個人所得稅,國家退給公司的手續(xù)費(fèi),應(yīng)該做在營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入
個稅手續(xù)費(fèi)退回,可以放到其他業(yè)務(wù)收入里嗎?謝謝你了
老師,收到稅務(wù)局退代扣代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)到底是做營業(yè)外收入還是其他業(yè)務(wù)收入
其他業(yè)務(wù)收入,退個人所得稅手續(xù)費(fèi)到銀行賬戶上我做其他業(yè)務(wù)收入,在印花稅里面要寫收入嗎?
老師,公司在沒有設(shè)置“其他收益”這個科目的情況下 我收到個人所得稅返的手續(xù)費(fèi),是做到其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入
老會計(jì)說要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個員工平時去掉保險都是2500多,老板要一次性給他1萬多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個月的個稅,這個月要報(bào)一萬多會不會交個稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開的不征稅收入,我是個體報(bào)稅時候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時,全年取得發(fā)票金額是1025萬,存貨增加額是303萬,成本費(fèi)用的金額是921萬,計(jì)稅金額是1025萬減去303萬等于722萬 此金額722萬與成本費(fèi)用921萬存在199萬差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬我該從哪些方面來理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個,請問可以嗎
客戶2024年開給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開錯了,金額沒錯,就是備注欄錯了,是不是讓對方紅沖,再重開,這個賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時說的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒有,合同沒有,發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風(fēng)險
好的那我利潤表上是顯示 營業(yè)收入不影響的吧
是的,那個是不影響的哈
好的謝謝沒有問題了
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