你好,只改報(bào)表不需要調(diào)賬的哈。按審計(jì)的報(bào)表對(duì)外報(bào)送就是
預(yù)付賬款審定表中,我們修改了不當(dāng)攤銷(xiāo)保險(xiǎn)費(fèi)的審計(jì)調(diào)整分錄,把調(diào)整金額從36000調(diào)減為18000元,使得預(yù)付賬款審定數(shù)少了18000元,管理費(fèi)用審定數(shù)增加了18000元;那么該筆審計(jì)調(diào)整分錄的修改,還會(huì)影響哪些報(bào)表項(xiàng)目的審定數(shù)?還會(huì)涉及哪些底稿的修改?請(qǐng)一一列舉說(shuō)明。(可以附圖)
預(yù)付賬款審定表中,我們修改了不當(dāng)攤銷(xiāo)保險(xiǎn)費(fèi)的審計(jì)調(diào)整分錄,把調(diào)整金額從36000調(diào)減為 18000元,使得預(yù)付賬款審定數(shù)少了18000元管理費(fèi)用審定數(shù)增加了18000元:那么該筆審計(jì)調(diào) 整分錄的修改,還會(huì)影響哪些報(bào)表項(xiàng)目的審定數(shù)?還會(huì)涉及哪些底稿的修改?請(qǐng)一一列舉說(shuō)明。(可以附圖)
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元,利潤(rùn)總額少了4180元,當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后,我沒(méi)有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表,到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
老師,22年補(bǔ)繳了年度的企業(yè)所得稅,賬上做了處理,但是電子稅務(wù)局的年報(bào)我修改了補(bǔ)稅后的數(shù)據(jù),季度報(bào)和季度預(yù)交的表我是沒(méi)有修改的,現(xiàn)在申報(bào)23年度的年報(bào)出現(xiàn)的問(wèn)題是跟沒(méi)有修改之前的是一樣的(年初數(shù)),那么我還要在23年的財(cái)報(bào)中修改成正確的嗎?還是說(shuō)不用調(diào)整,還是按照之前帶出的數(shù)據(jù)
我們2023年審計(jì),審計(jì)把應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款重分類(lèi)了,那我的報(bào)表需要修改嗎?
30%-50%是占比研發(fā)加計(jì)的費(fèi)用,還是研發(fā)費(fèi)用呢?
我們單位8月份調(diào)入干部,然后8月份工資在9月份補(bǔ)發(fā),8月份只發(fā)了車(chē)補(bǔ)和通訊,我現(xiàn)在要報(bào)個(gè)稅,她這個(gè)個(gè)人工資薪金收入我按實(shí)際填?還是,還有現(xiàn)在她個(gè)人所得稅的個(gè)人信息采集在她個(gè)人app弄還是?
使用權(quán)資產(chǎn)什么科目,核算什么?
老師,這個(gè)飛機(jī)票做的事管理費(fèi)用,差旅費(fèi),餐費(fèi)做成銷(xiāo)售費(fèi)用差旅費(fèi)是不是不能啊
補(bǔ)交21年的增值稅附加稅滯納金,怎么做分錄,這個(gè)稅款是稅務(wù)檢查的稅款
你好,有三方債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),分公司(小規(guī)模)的賬放到總公司(一般納稅人)一起做,計(jì)提增值稅或者其它賬務(wù),我是按照小規(guī)模的賬做,還是按照一般納稅人的方式做?
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額一直是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整?
股權(quán)劃轉(zhuǎn)時(shí)新股東和原股東相互抵賬,最后新股東虧200萬(wàn)元接手,但虧的200萬(wàn)元調(diào)賬時(shí)由被轉(zhuǎn)讓公司自行承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)被轉(zhuǎn)讓公司將虧的200萬(wàn)元記什么科目?
老師好,給臨時(shí)工申報(bào)個(gè)稅,最近3個(gè)月都沒(méi)有來(lái)上班,個(gè)稅零申報(bào),個(gè)稅系統(tǒng)提醒連續(xù)3個(gè)月申報(bào)收入為0,我需要在個(gè)稅系統(tǒng)刪掉他嗎
就是按審計(jì)的報(bào)表對(duì)外報(bào)送,那我們自己的報(bào)表呢?需要修改嗎?
自己的報(bào)表需要修改為一致的哈
那自己的報(bào)表怎么修改呢,不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?
直接按審計(jì)的報(bào)表存檔就是了,后期按分類(lèi)編報(bào)表就行
按分錄編制報(bào)表是什么意思?就是前面的分錄不用去修改,后期按審計(jì)提供的重分類(lèi)的分錄去編制報(bào)表?
重分類(lèi)是編制報(bào)表時(shí)對(duì)往來(lái)科目的調(diào)整反應(yīng),跟做賬無(wú)關(guān)哈。 現(xiàn)在審計(jì)都已經(jīng)調(diào)整好了報(bào)表,不用你再做調(diào)整。以后直接按重分類(lèi)編制報(bào)表就行
但是我們賬務(wù)系統(tǒng)里還是重分類(lèi)之前的報(bào)表啊,賬務(wù)系統(tǒng)里的報(bào)表不是跟稅務(wù)的不一致嗎?
除非你自己會(huì)設(shè)置報(bào)表取數(shù)公式,不然,取數(shù)還是分類(lèi)前的
對(duì)的,那我把稅務(wù)這邊要修改的分錄修改了, 重分類(lèi)的賬上不去管,但是稅務(wù)那邊23年底的按審計(jì)提供的數(shù)據(jù)去修改,24申報(bào)的時(shí)候還是按我們自己的報(bào)表去申報(bào),有問(wèn)題嗎?
以后直接按分類(lèi)后的報(bào)表報(bào)送了,保持連貫