仍然是可以的,若是銷售人員出差,可以入銷售費(fèi)用
你好老師兩個問題,請分別解答,1.公司股東但并非本公司編制人員,是在單位的,發(fā)生的差旅費(fèi),是記如管理費(fèi)用-差旅費(fèi),還是記如銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)。2接待客戶發(fā)生的差旅費(fèi)是做銷售費(fèi)用-差旅費(fèi),還是銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)。謝謝
老師老板出差請客戶到旅游區(qū)吃飯住宿飛機(jī)票,這些發(fā)票走賬管理費(fèi)用-差旅費(fèi),還是走管理費(fèi)用-招待費(fèi)呢
老師 差旅餐費(fèi)調(diào)到招待費(fèi) 分錄怎么做呢 是不是 借管理費(fèi)用—差旅費(fèi)(紅字)借 管理費(fèi)用—招待費(fèi)
老師好! 1、出差的高鐵,飛機(jī)票算在管理費(fèi)用-差旅費(fèi)還是管理費(fèi)用-交通費(fèi)?那個更好。 2、出差的住宿費(fèi),應(yīng)該是算在管理費(fèi)用-差旅費(fèi)中更好,對吧?
老師 銷售費(fèi)用差旅費(fèi)和管理費(fèi)用差旅費(fèi)的區(qū)別是什么呀
老師我們沒有丙烷的生產(chǎn)和經(jīng)驗(yàn)資質(zhì),但是客戶要,我們就從別的地方買了直接送客戶那了,客戶給我們付款,這個怎么入賬?都是不開票的現(xiàn)金交易,能不能按買進(jìn)和賣出的這個差價做營業(yè)外收入?不再走庫存商品和成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好!我想問一下款2023年1月份已經(jīng)收了,一直沒有開票,當(dāng)時是對方法人轉(zhuǎn)我公司法人現(xiàn)在對方要求開票給他們,法人個人代開不了,公司開票,這樣可以嗎?
小規(guī)模處理固定資產(chǎn)沒有開票,怎么做分錄,增值稅報表要不要填報?
收到退回已交的增值稅以及附加稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
跨境收入怎么報稅,在電子稅務(wù)局怎么填
老師!個人所得稅一般是怎么計提和發(fā)放呢?分錄一般是怎么寫?
簽訂勞務(wù)合同的員工和勞務(wù)報酬的臨時用工有什么區(qū)別
老師好 ,需要8月抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月認(rèn)證還是9月15日前認(rèn)證
老師請問一下、開代理記賬公司、需要什么資質(zhì)么?
老師請問一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來
是一個人的,不是兩個人的,他的飛機(jī)票,和餐費(fèi)
飛機(jī)票做的管理費(fèi)用,他的餐費(fèi)是不是也得做管理費(fèi)用
是,飛機(jī)票做的管理費(fèi)用,他的餐費(fèi)也得做管理費(fèi)用
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!