預(yù)提費用通常代表企業(yè)按規(guī)定預(yù)先提取但尚未實際支付的各項費用。這些費用在性質(zhì)上屬于應(yīng)付暫收款項,與“其他應(yīng)付款”科目的核算內(nèi)容相符。 在中國新會計準(zhǔn)則下,原屬于預(yù)提費用的業(yè)務(wù)現(xiàn)應(yīng)計入“其他應(yīng)付款”科目。因此,將預(yù)提費用余額轉(zhuǎn)移至該科目符合會計準(zhǔn)則的規(guī)定。
老師您好,預(yù)充值的油卡計入預(yù)付賬款的話,實際使用的時候怎么做到費用里?如果是小企業(yè)會計制度沒有預(yù)付賬款這個科目的話應(yīng)該做到哪個科目里
我在2021年10月的時候預(yù)付了6個月的房租,當(dāng)時做賬是借:管理費用 房租 3100 應(yīng)付賬款 房租 15500 貸:銀行存款 后面我是不是要每個月做賬 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款 房租 但是10月份做了之后,后面沒有再做這個房租的賬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,而且公司租的是個人的房子,沒有發(fā)票
老師,酒店剛開始的時候老板租的房子應(yīng)該是10年1500,當(dāng)時應(yīng)該是沒有票據(jù),沒有做賬,后期老會計把這個費用做的預(yù)提費用每年都提,這會軟件記賬沒有預(yù)提費用這個科目,我應(yīng)該把余額放到哪個里面?
老師,你好,我們有個小規(guī)模企業(yè),2023年預(yù)提費用有個10萬,當(dāng)年利潤是個負(fù)數(shù),當(dāng)年有預(yù)繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時我們還是沒有沖掉這個預(yù)提費用,然后匯算清繳補交了所得稅。我想問下,我們公司23年匯算清繳時調(diào)增了費用補繳了所得稅,我這個預(yù)提費用怎么辦?怎么把它沖掉?不然他一直在我的賬里有余額,麻煩老師幫我分析一下該怎么做,謝謝老師
老師,我想問一下稅務(wù)方面的,有人在我不知情的情況下把我身份信息拿去做工資單了,我查了一下有兩年多了,這個對我有什么影響嗎?
差旅費報銷必須有出差審批單嗎?直接有發(fā)票做報銷可以嗎?
老師您好!商貿(mào)公司主營成品油批發(fā)和零售,自己有加油站。還有工程業(yè)務(wù),工程用油怎么記賬?出庫直接計入成本嗎?還是視同銷售?
老師:電子稅務(wù)局可以申請個稅密碼嗎?
你好老師,麻煩問一下建筑公司小規(guī)模企業(yè)給工人購買的團體險,這個列支那個科目合適?
老師,小規(guī)模增值稅申報,如果我手工填表申報,我應(yīng)先填附表(一),再填主表,再填減免表,最后再保存附表(二),老師,這個順序,對不對?
老師,法人可以先借公司的錢吧
老師好!建筑公司有很多的項目,如何建立輔助核算科目?哪些科目需要設(shè)置?
借條怎么寫,代借李錢
老師,企業(yè)實繳資本為0,有哪些籌劃方案
哦哦,知道啦
滿意請給五星好評,謝謝
老會計告訴我要放到負(fù)債類科目,長期應(yīng)付款,可以嗎
同學(xué)你好 這個也是可以的
老師,哪個風(fēng)險高呢?
這兩個都一樣的哦
老師,未分配利潤在借方盈利,在貸方虧損?
不是的 你說反了哦 借方虧損
老師,資產(chǎn)負(fù)債表不平,左右查一分錢怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表相差一分錢的處理方法是必須查找到出錯的原因,然后進行改正:資產(chǎn)負(fù)債表是根據(jù)總賬會計科目的月末余額直接填列的
我直接在現(xiàn)金加了1分錢,行不行
咋找出錯的原因?從哪入手?
同學(xué)你好 這個可以的 現(xiàn)金加一分