你好!是的,是要申報的
老師你好 收到的個稅手續(xù)費返還 需要繳納增值稅嗎
老師,你好,問下收到個稅手續(xù)費返還,需要交增值稅嗎?
收到個稅手續(xù)費返還,怎么做分錄? 個稅手續(xù)費返還需要繳納增值稅嗎?
收到個稅手續(xù)費返還需要交增值稅嗎
你好!老師,那個收到個稅手續(xù)費返還需要填報增值稅嗎?
老師固定資產(chǎn)電腦13000多元的,一次攤銷完不留殘值可以嗎
注銷外經(jīng)證遇到這個問題怎么解決
老師,生產(chǎn)企業(yè)8月份報關(guān)忘記在8月份開了,再9月份開還能在9月份申報退稅
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費 已知目前總包已開發(fā)票銷項稅33.4,我們分包開給他進項稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項-進項=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費算對應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計算總共要給出去的進項稅=17.9+11=28.9 4、重新計算稅差=銷項-進項=33.4-28.9=4.5 5、進項稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進項稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計算到6.5的計算思路有沒有問題 2:總包會計說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報,對于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
當(dāng)時這筆收入入了營業(yè)外收入,我報哪列?
你好!填入服務(wù)這邊,小微企業(yè)免稅銷售額
我報的是上面那個金額收入,免稅金額是怎么算出來的?
你好!這個應(yīng)該是按3%計算出來的
沒有減按1%嗎?
你好!這個不是的。因為1%本身就見面了2%
老師,2月份我是這樣做分錄的,免稅了,那我這個應(yīng)交稅費需要怎么調(diào)賬嗎?
你好!這個計入營業(yè)外收入
已經(jīng)入了其他業(yè)務(wù)收入了,是否4月把應(yīng)交稅費—應(yīng)交銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅還是免交增值稅?
還有我這筆手續(xù)費返還需要交企業(yè)所得稅嗎?
你好!是的,是要交所得稅。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
我是小規(guī)模,但是是盈利狀態(tài)了
您好!這個是需要交所得稅的嗯
還有我上面的那個分錄應(yīng)交稅費的那個需要調(diào)嗎?
老師小型微利企業(yè)的減免的那個稅率是多少?怎么計算的?
你好!這個稅率是3%的了。收入乘以3%
這個小型微利是怎么算?
你好!你是問的哪一行數(shù)據(jù)
13行,飄著顏色線的那行
你好!這個是4052.22*80%得到的了