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老師 我們有土增稅 現(xiàn)在貸方有余額 領(lǐng)導(dǎo)說讓在借方做平了 請問老師分錄怎么寫呢?

2024-04-08 07:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-08 07:55

你好 應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額嗎 多計提了嗎

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快賬用戶4643 追問 2024-04-08 07:57

可能是吧 因為是多年前的了 請問老師怎么做平呢

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齊紅老師 解答 2024-04-08 07:59

借應(yīng)交稅費(fèi)土地增值稅, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整。 貸利潤分配未分配利潤 你看下之前抵扣了所得稅嗎?如果抵扣了,需要納稅調(diào)增的。

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快賬用戶4643 追問 2024-04-08 08:00

老師 如果抵扣了怎樣納稅調(diào)增

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:06

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額

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快賬用戶4643 追問 2024-04-08 08:07

老師 申報表填報是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:09

好,匯算清繳里面的申報表。

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快賬用戶4643 追問 2024-04-08 08:11

好的 知道了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:11

不用客氣,工作愉快。

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你好 應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額嗎 多計提了嗎
2024-04-08
同學(xué)您好 這個需要查看以前的稅表和完稅證明,查看原因,才能確定哪里錯了
2024-04-08
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應(yīng)收賬款在貸方明細(xì)余額的,把它放到預(yù)收賬款里面。
2022-10-15
你好,貸方記入其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-03-13
你好,同學(xué) 如果都是借方余額,是不是進(jìn)項稅多的原因,未來留底的
2024-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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