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Q

老師 我們有土增稅 現(xiàn)在貸方有余額 領導說讓在借方做平了 請問老師分錄怎么寫呢?

2024-04-08 07:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-08 07:55

你好 應交稅費貸方余額嗎 多計提了嗎

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快賬用戶4643 追問 2024-04-08 07:57

可能是吧 因為是多年前的了 請問老師怎么做平呢

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齊紅老師 解答 2024-04-08 07:59

借應交稅費土地增值稅, 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整。 貸利潤分配未分配利潤 你看下之前抵扣了所得稅嗎?如果抵扣了,需要納稅調增的。

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快賬用戶4643 追問 2024-04-08 08:00

老師 如果抵扣了怎樣納稅調增

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:06

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額

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快賬用戶4643 追問 2024-04-08 08:07

老師 申報表填報是吧

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:09

好,匯算清繳里面的申報表。

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快賬用戶4643 追問 2024-04-08 08:11

好的 知道了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:11

不用客氣,工作愉快。

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你好 應交稅費貸方余額嗎 多計提了嗎
2024-04-08
同學您好 這個需要查看以前的稅表和完稅證明,查看原因,才能確定哪里錯了
2024-04-08
你好,賬上不需要做調整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應收賬款在貸方明細余額的,把它放到預收賬款里面。
2022-10-15
你好,貸方記入其他業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2024-03-13
你好,同學 如果都是借方余額,是不是進項稅多的原因,未來留底的
2024-06-17
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