多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
老師,我們賬上沒有設(shè)預(yù)收和預(yù)付,但是應(yīng)收賬款是貸方余額,應(yīng)付是借方余額?,F(xiàn)在公司想知道還欠別人多少發(fā)票沒有開,是不是看應(yīng)收賬款里有貸方余額的客戶?
老師,你好。請(qǐng)問一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應(yīng)付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
老師,我軟件沒有設(shè)預(yù)收預(yù)付科目,請(qǐng)問應(yīng)收賬款貸方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,我應(yīng)該怎么匯總在資產(chǎn)負(fù)債表中呢?
有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做... 有一個(gè)單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請(qǐng)問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會(huì)計(jì)分錄該怎么做?
提問:老師,應(yīng)付賬款余額在貸方,預(yù)付賬款余額在借方,我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款的數(shù),調(diào)整到預(yù)付賬款,要怎么做?
請(qǐng)問假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會(huì)剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫存,請(qǐng)問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問一下這個(gè)有沒有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計(jì)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失