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月末做賬,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

2024-04-07 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-07 16:49

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-04-07 16:58

合并可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-04-07 16:59

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-04-07 17:02

合并要紅字嗎?摘要怎么寫(xiě)呢

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:03

不需要呀,借銷(xiāo)項(xiàng) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng), 這個(gè)不就行嗎?

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-04-07 17:07

在借方是負(fù)數(shù)是吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:07

余額是個(gè)負(fù)數(shù),賬務(wù)處理里面都是正數(shù)。

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:08

賬務(wù)處理里面寫(xiě)負(fù)數(shù)干什么? 寫(xiě)負(fù)數(shù) 的話,它不就是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了,需要交稅。

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:08

假設(shè)肖項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)是120 借銷(xiāo)項(xiàng)100 借轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進(jìn)項(xiàng),120 應(yīng)該是做這一個(gè)嗎?如果你寫(xiě)復(fù)數(shù)的話,你準(zhǔn)備怎么做?

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-04-07 17:21

我的意思是未交增值稅的余額不是負(fù)數(shù)了么

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:21

你好,我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-04-07 17:25

轉(zhuǎn)出未交增值稅是吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:26

對(duì)的對(duì)的,它會(huì)出現(xiàn)借方余額,但是賬務(wù)處理里面不要填寫(xiě)負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-04-07 17:27

好的,那到次月怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:30

發(fā)生了多少?需要不需要交稅?

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快賬用戶5354 追問(wèn) 2024-04-07 17:37

以上一個(gè)例子來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)出未交增值稅20,發(fā)生了30,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2024-04-07 17:37

借銷(xiāo)項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅30、 借轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸未交增值稅10 借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款

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2024-04-07
項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022-05-23
你好!按現(xiàn)在的要求,這2個(gè)科目都沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不需要單獨(dú)做分錄,只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就好了 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做如下分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2022-07-15
你好,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-10-17
你好 銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-09-23
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