銀行做營業(yè)外收入就行,不用增加。

我想問個(gè)問題,關(guān)于增值稅加計(jì)抵減的,我一直認(rèn)為的是 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減時(shí)是用臺(tái)賬來記錄,等到有增值稅要繳納的時(shí)候,才會(huì)有借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行 其他收益這個(gè)科目。但是我看見有公司每月做了個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅加計(jì)抵減額 貸其他收益 這是是相當(dāng)于提前確認(rèn)了其他收益 這種賬務(wù)處理?
老師你好,假發(fā)企業(yè)的即征即退的退稅款我們計(jì)入了營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)沒有其他收益那個(gè)科目,這樣可以的嗎,還有這個(gè)退稅款我們應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減政策,我們之前沒申請(qǐng),現(xiàn)在可以申請(qǐng)嗎?加計(jì)抵減的稅額是記其他收益嗎?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有其他收益,應(yīng)該記哪個(gè)科目
你好 老師 高新企業(yè)加計(jì)遞減的增值稅說是計(jì)入其他收益 但是用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目 是計(jì)入到營業(yè)外收入嗎 這部分收入還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
你好老師 我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 關(guān)于加計(jì)抵減的增值稅 沒有其他收益這個(gè)科目 我就增加了一個(gè) 但是我發(fā)現(xiàn)在報(bào)表中這個(gè)科目體現(xiàn)不出來 那我還是做營業(yè)外收入吧
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢


嗯 我們財(cái)稅老師給我說的 我說我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目 他說可以增加 我就強(qiáng)制的增加了 但是報(bào)表中體現(xiàn)不出來 金額就相差其他收益這個(gè)金額
沒必要增加的,你增加了之后你的利潤表也沒有這個(gè)
是的 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。