同學你好,留底1萬指的是稅額嗎?進項稅額6萬指的是進項票面金額吧。實際稅額是6/1.13*0.13=0.69
假如本月已開具銷項專票金額20萬(不含稅),稅額2.6萬,銷項普票金額10萬(不含稅),稅額1.3,進項已認證2萬,本月應繳納增值稅為2.6+1.3-2?是這樣計算么? 附加稅如城市維護建設稅 7%計算 (2.6+1.3-2)*7%
2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認證可抵扣的進票113萬,期中進項稅額13萬,如果增值稅稅負為1%,則本月還需要認證多少進項票?
本月我的銷項稅額為227萬,進項稅額為179萬,上個月留抵6.4萬,所以本月應交增值稅40.67萬元,請問: 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)進銷項的分錄該怎么下? 2.本月應交增值稅的40.67萬元分錄該怎么下? 3.本月留抵的40.67萬元還用下分錄嗎? 請老師分別回答下?
已知上月留抵1萬,本月進項稅額6萬(含稅),銷項稅額2萬(含稅),怎么計算本月還可以開多少發(fā)票
老師,請問我上月賬上未抵扣進項10萬,本月設備開票銷項稅額20萬,軟件開票銷項稅額9萬,本月進項稅額15萬,計算后設備可抵扣的進項稅9萬,軟件可抵扣的進項稅6萬,請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫?
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準人挺多的,我就排隊去算,就是一個熱氣球,排了一個小時,到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時候,供應商我是該掛實際給我們供貨的這家,還是應該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請問個體戶 收入-費用=利潤,利潤的錢可以直接裝進股東的兜里,不要交什么分紅個稅啥的了,是嗎?
老師們,請教個問題,同控下甲購買a公司下的子公司乙的股權,入賬價值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負擔,計入什么科目
留抵1萬指的稅額,進項稅額6萬指的是含稅稅額,怎么計算還可以開多少發(fā)票?
如果是我說的這個邏輯,那就是10000+0.69*10000=16900 這就是本月應該抵扣的進項稅額?,F(xiàn)在開出去2萬的票,(稅額為2300)這2萬的稅額為2/1.13*0.13=0.23*10000=2300 那還能開票為(16900-2300)/0.13*1.13=126907 還能開126907的發(fā)票這個金額前提是你的進項稅額都是13個點的
進項是13%,銷項是9%
計算本月還可以開多少票,有計算公式嗎?
在沒有預交稅款的情況下 本月可開具發(fā)票金額 = (上期留抵稅額 + 本期進項稅額)/0.09*1.09 比如你家上個月留底300,本期進項稅額為200 則本月一共能開出去為500/0.09*1.09=6055