你好,應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購貨物的合同等兩年的金額暫估
探討一下:那些材料款,其實(shí)材料早已經(jīng)來料,也已經(jīng)領(lǐng)出去都用完了,但是呢,之前那幾個財務(wù)一直都是做應(yīng)付賬款,貸銀行存款這樣。然后有小小暫估材料,領(lǐng)料完全靠自己心情做一個80%成本進(jìn)來;所以,會看到應(yīng)付賬款借方余額很大。其實(shí)如果平賬了,基本上是沒有余額的;那就是這些不入賬的發(fā)票,我該怎么調(diào)整賬面和實(shí)際庫存以及成本等。求大神指點(diǎn)下
單位去年銷售發(fā)票就開了一部分,客戶沒付錢就沒開全,現(xiàn)在跨年又要開發(fā)票,我怎么處理,現(xiàn)在開發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本怎么處理,上個會計供應(yīng)商百分之八十都沒有開發(fā)票來,她也沒有暫估,也沒有做未開票申報,我現(xiàn)在要怎么處理才不會影響我?是工業(yè)企業(yè),會計做賬直接做主營業(yè)務(wù)成本材料、機(jī)械、燃料,沒有生產(chǎn)成本科目?
老師,以前會計去年暫估了15萬成本沒沖一直掛賬上,我們討論了一下,說直接借:主營業(yè)務(wù)成本-150000,貸:應(yīng)付賬款-暫估-150000,這正常來說是不合規(guī),但為了避免更正匯算清繳要補(bǔ)稅和滯納金之類的,商量了一個補(bǔ)救的方法就直接沖了在今年找票,如果按他們這么說的做了這個不合規(guī)的分錄沖的話對我自己本人會不會有什么影響???
老師,請教下:我剛接手一家之前由外賬公司做的賬,現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度,我發(fā)現(xiàn)2022年的賬本里面有暫估庫存40萬,只有做賬憑證,沒有發(fā)票支撐,現(xiàn)在一直讓老板去補(bǔ)這個暫估發(fā)票進(jìn)來,老板也一直沒動靜,我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑,現(xiàn)在我是這家賬務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人,我有點(diǎn)擔(dān)心我有風(fēng)險。老師,這樣的情況我該怎么辦呢?要是暫估發(fā)票補(bǔ)不進(jìn)來,怎么處理企業(yè)所得稅匯算清繳才合規(guī)呢?
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實(shí)的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師就是小規(guī)模是按季交稅的,每個月需要計提附加稅嗎?
老師,收到這種收條可以入賬吧?事實(shí)發(fā)生,人家就是零工市場干活的,沒有發(fā)票,打印收條都沒有只能手寫。
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計提的?老師寫一下分錄
老師你好就是小規(guī)模是按季度交稅的,增值稅是怎么計提的?
老師。小規(guī)模納稅人根據(jù)發(fā)票計提的增值稅是20014.32元 但是電子稅務(wù)局申報的增值稅是20014.46元 稅差0.14元 可以用什么分錄來計提0.14增值稅呢
老師,現(xiàn)在公司遇到這種情況,就是我們買給銷售方,后面再把這個錢循壞回來,怎樣查這些錢循環(huán)回來沒有,現(xiàn)在公司賬上沒錢了,不知怎么回事,謝謝
老師就是小規(guī)模的稅費(fèi)的附加稅是需要每個月都計提的嗎?如果是計提那應(yīng)該怎么計提,分錄是怎么寫的?
老師就是我們是小規(guī)模是按季交稅的,我每個月做賬的時候需要計提稅費(fèi)嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
請問老師,增值稅減征額需要計入營業(yè)外收入嗎?
這個我只是一個代賬我都看不到
那我這種情形怎么辦
可以根據(jù)銷售出具的的貨物明細(xì),參照之前的成本暫估