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對方公司之前預付了一筆款,在我司采購。我們給開了 13000 的專票,扣了咱們 3000 的費用給我們開的辦公用品發(fā)票。怎么做賬?再確認下

2024-04-04 09:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-04 09:22

借應收賬款13000貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅, 借銀行存款1萬,管理費用3000, 貸應收賬款13000。

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借應收賬款13000貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅, 借銀行存款1萬,管理費用3000, 貸應收賬款13000。
2024-04-04
借:營業(yè)外支出 貸:預付賬款 憑查詢對方的注銷記錄就可以稅前扣除
2024-05-22
同學,你好 讓對方提供記賬聯(lián)的復印件,你們可以入賬
2025-01-16
您好 請問前面收到發(fā)票怎么寫的分錄
2024-01-21
你好,借應付賬款--甲公司,貸銀行存款
2020-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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