你好同學(xué),如果是小規(guī)模納稅人,只能開3%或5%,現(xiàn)行3%減按1%。
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,這段時(shí)間一直都在享受1%的稅率的減免政策,但現(xiàn)在我們客戶要求我們給她開3個(gè)點(diǎn)的專票,不要一個(gè)點(diǎn)的,不知道我們能不能給他們開三個(gè)點(diǎn)的,因?yàn)槲乙郧耙猜犝f過說有的地區(qū)如果選擇開3個(gè)點(diǎn)的也是可以但以后就不能在選擇開一個(gè)點(diǎn)的了,不知道是不是真的,選了3個(gè)點(diǎn),以后我們是不是就不能享受開一個(gè)點(diǎn)的政策了?
我們是小規(guī)模納稅人 也是外貿(mào)企業(yè) 在幫別的公司進(jìn)口一批貨物 對(duì)方要讓我們開13個(gè)點(diǎn)的專票 我們第一次給他們開了普票 他們不要,第二次給他們開了一個(gè)點(diǎn)的專票 稅點(diǎn)他們承擔(dān) 他們今天和我說不行 一定要13個(gè)點(diǎn)的 我說我們是小規(guī)模納稅人只能開一個(gè)點(diǎn)的 他們說外貿(mào)企業(yè)就能開13個(gè)點(diǎn)的 老師,既是小規(guī)模納稅人又是外貿(mào)企業(yè)能開13個(gè)點(diǎn)嗎,可以的話怎么開呢
我公司是餐飲行業(yè)的,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,還可以只交1個(gè)點(diǎn)的增值稅。兩個(gè)季度營業(yè)額就達(dá)到300多萬了,下個(gè)季度可能就超過500萬,要被轉(zhuǎn)為一般納稅人了,就得開6個(gè)點(diǎn)的增值稅。我該如何籌劃降低稅金呢?
我們公司是小規(guī)模!客戶要我們給他開專票! 現(xiàn)在客戶想要降低稅點(diǎn),而且合同可以重新簽的,我剛查了一下,客戶第一次對(duì)公打款就是23年1月,所以可以理解為是23年的業(yè)務(wù),這樣開1個(gè)點(diǎn)沒有影響吧,轉(zhuǎn)賬是分為2筆轉(zhuǎn)的,3個(gè)點(diǎn)的那筆轉(zhuǎn)賬是已經(jīng)開了三個(gè)點(diǎn)的專票了,現(xiàn)在就差這一個(gè)點(diǎn)的款還沒轉(zhuǎn),打算開一個(gè)點(diǎn)的專票,客戶在等我們確定這樣是否有風(fēng)險(xiǎn)
昨天老板要我開票,我開了13個(gè)點(diǎn),今天老板和我說,公司是額定征收的,可以開3個(gè)點(diǎn)。我看應(yīng)該公司是小規(guī)模的就可以開3個(gè)點(diǎn),我記得1個(gè)點(diǎn)也可以吧。然后我網(wǎng)上查了還說月度銷售額,10萬以下還可以免增值稅,所以開幾個(gè)點(diǎn)都無所謂咯
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題 2:總包會(huì)計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計(jì)算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個(gè)月交房產(chǎn)稅和土地稅
核定征收就是小規(guī)模納稅人的意思吧
如果是小規(guī)模納稅人,只能開3%或5%,現(xiàn)行3%減按1%。所以現(xiàn)在是開1個(gè)點(diǎn)嗎?
你好同學(xué),核定征收通常是小規(guī)模納稅人,但也得看稅務(wù)局給企業(yè)核定的情況是一般納稅人還是小規(guī)模。
還有個(gè)問題,然后我網(wǎng)上查了還說月度銷售額,10萬以下還可以免增值稅,所以我們在十萬以下,開3個(gè)點(diǎn),1個(gè)點(diǎn)都無所謂咯
你好,如果是小規(guī)模納稅人,是開3%稅率的,那么可以問對(duì)方的要求,一般就是可以減按1%開票。
同時(shí),我們怎么開都是免征增值稅對(duì)嗎?月銷售額10萬以下
同學(xué)你好。你作為增值稅小規(guī)模納稅人,你開具的發(fā)票是是用3%征收率的,才能享受是1%,并且開普票每個(gè)月不超過10萬,季度不超過30萬,才能享受免稅。除了這個(gè)之外,剩下的按照適用稅率開票,正常征稅。
老師,還有最后一個(gè)問題,那我開了13個(gè)點(diǎn)的普票、有沒有關(guān)系,反正沒超過30萬
同學(xué)你好,你作為增值稅小規(guī)模納稅人,你不能開出13個(gè)點(diǎn)。13個(gè)點(diǎn)屬于增值稅的稅率,是增值稅一般納稅人銷售貨物、商品、勞務(wù)、服務(wù)可以開的。你作為小規(guī)模納稅人,你銷售商品、貨物、勞務(wù)、服務(wù),你只能按照3%,現(xiàn)在暫按1%開票征稅。
增值稅小規(guī)模納稅人只能按照征收率去開票兒。
那我打開開票系統(tǒng),竟然給我默認(rèn)13個(gè)點(diǎn),好的老師,非常感謝
核定征收通常都是小規(guī)模納稅人,你這個(gè)確定不了,你可以到你的電子稅務(wù)局里面,你看你稅務(wù)登記信息,你的納稅人身份是一般納稅人還是小規(guī)模。如果是一般納稅人,你就可以按照111般納稅人稅率去開票,或者你去點(diǎn)開你的申報(bào)表,你看你申報(bào)表是一般納稅人適用的申報(bào)表,還是小規(guī)模,就可以判斷你納稅人身份了。
你默認(rèn)是13%,那首先你核定征收也好,還是查賬征收也好,那你現(xiàn)在就是一般納稅人呢,你不是小規(guī)模,你享受不了那個(gè)30萬免稅呀,你首先把這個(gè)搞清。