你好,欠款錄入了嗎?就是按揭還貸款的。
老師好,我們工程公司按揭購(gòu)入固定資產(chǎn)448萬(wàn),4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開(kāi)了448萬(wàn)的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開(kāi)始計(jì)提折舊?需要暫估入庫(kù)再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開(kāi)回來(lái)的時(shí)候做固定資產(chǎn)
5.根據(jù)公司決定,后期對(duì)辦公樓C按照成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量,預(yù)計(jì)該辦公樓使用壽命為20年,無(wú)殘值,年末未發(fā)現(xiàn)減值跡象。每月收取租金10萬(wàn)元,增值稅稅率為13%。6.20X0年8月1日,甲公司開(kāi)始對(duì)商品房B出售,當(dāng)日將其中一套住宅售與購(gòu)房人張某,總計(jì)100萬(wàn)元。收到首付款30萬(wàn)元,7日銀行將張某貸款發(fā)放至甲公司按揭貸款結(jié)算賬戶63萬(wàn)元,保證金賬戶收到7萬(wàn)元。7.20X0年8月15日,甲公司為購(gòu)房人辦理了商品房產(chǎn)權(quán)證,并辦妥了按揭貸款銀行的抵押手續(xù),銀行將按揭貸款保證金7萬(wàn)元轉(zhuǎn)入按揭貸款保證金結(jié)算賬戶。
我公司拆除了一個(gè)固定資產(chǎn)原值460370元,這個(gè)資產(chǎn)未提足折舊,凈值197958.40,2022年12月付拆除20000元,12月分錄:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2023年1月份才能取得3000元?dú)堉登謇硎杖耄褪?2月份我只付了拆除費(fèi)用2萬(wàn),準(zhǔn)備23年1月收到殘值費(fèi)后一并做清理,那我12月份的2萬(wàn)元在1月份怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理?1月份收到3千元的殘值費(fèi),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?具體的分錄,謝謝!
老師,2017年11月份企業(yè)分期購(gòu)買(mǎi)廠房(合同價(jià)730萬(wàn))。2018年2月向銀行貸款364萬(wàn)(借款時(shí)間為十年),會(huì)計(jì)在入賬時(shí)沒(méi)有按總價(jià)入固定資產(chǎn),而是分期付款時(shí)按付款額入賬,現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司20年購(gòu)入的房產(chǎn),但是一直都沒(méi)有入賬,今年2月份房屋出售了,發(fā)票也開(kāi)了,那我賬上應(yīng)該怎么做? 1、20年購(gòu)入的房產(chǎn),今年是直接補(bǔ)提還是更正以前的報(bào)表, 2, 出售的房屋,已開(kāi)發(fā)票,那我確認(rèn)收入嗎?分錄怎么做? 出售固定資產(chǎn),計(jì)入固定資產(chǎn)清理,固定資產(chǎn)清理的余額應(yīng)轉(zhuǎn)到哪里?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢(qián),需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開(kāi)了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬(wàn),應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬(wàn),其他的100多萬(wàn)都是用在管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬(wàn)應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒(méi)有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷(xiāo)售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷(xiāo)售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢(qián)這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買(mǎi)材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購(gòu)裝修材料 然后再賣(mài)出去 賺差價(jià) 這樣可以申請(qǐng)高新企業(yè)嗎
按揭還貸款的
你好,按揭還貸款的長(zhǎng)期應(yīng)付款,你錄入期出了嗎?
也沒(méi)入進(jìn)去
借固定資產(chǎn)100萬(wàn) 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)20萬(wàn), 長(zhǎng)期應(yīng)付款80萬(wàn)。
然后折舊可以補(bǔ)到這個(gè)月的。
補(bǔ)做折舊要用以前年度損益調(diào)整嗎
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要的,我上面給你按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的用利潤(rùn)分配。然后,你企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的話,你把這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
23年已經(jīng)還了10萬(wàn)本金,怎么做
借長(zhǎng)期應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整10
好的,謝謝老師。我試試看做進(jìn)去
可以的,可以試一下的。