你好!是什么原因補(bǔ),少報(bào)了收入嗎

前幾個月的個稅申報(bào)錯了,現(xiàn)在去稅局更改要繳納滯納金嗎,是不是只要在年度個稅匯算清繳所屬期更正申報(bào)補(bǔ)繳稅款,都不用繳納滯納金
請問老師,19年補(bǔ)18的稅時候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報(bào),增值稅把18年已經(jīng)報(bào)稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報(bào)數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補(bǔ)稅的沒有憑證,只是通過電費(fèi)推算出來的,要把賬補(bǔ)了嗎?
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬,增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請問一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?
之前遺漏增值稅21年?,F(xiàn)在更正往期報(bào)稅的,補(bǔ)了增值稅,那個附加稅沒法在網(wǎng)上更正嗎?怎么操作
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實(shí)操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢
年終獎是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提?


出口退稅0稅率商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷
你好!你之前出口的時候做了什么分錄? 正常應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅