你好!是什么原因補(bǔ),少報(bào)了收入嗎
前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)錯了,現(xiàn)在去稅局更改要繳納滯納金嗎,是不是只要在年度個(gè)稅匯算清繳所屬期更正申報(bào)補(bǔ)繳稅款,都不用繳納滯納金
請問老師,19年補(bǔ)18的稅時(shí)候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報(bào),增值稅把18年已經(jīng)報(bào)稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報(bào)數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補(bǔ)稅的沒有憑證,只是通過電費(fèi)推算出來的,要把賬補(bǔ)了嗎?
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬,增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請問一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,補(bǔ)申報(bào)去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現(xiàn)在需要去大廳更正22年的增值稅申報(bào)表和年度所得稅申報(bào)表外,還有其他報(bào)表要更正嗎?
之前遺漏增值稅21年?,F(xiàn)在更正往期報(bào)稅的,補(bǔ)了增值稅,那個(gè)附加稅沒法在網(wǎng)上更正嗎?怎么操作
你好老師,經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比率=經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量/流動負(fù)債 這個(gè)對嗎
老師您好,公司只交社保,工資還沒發(fā),分錄 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位部分) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。第三步其他應(yīng)付個(gè)人部分沒有貸方,怎么平?的
老師,我問一下,17年購買的金稅盤280開的專票,怎么做賬呢,那會可以全額抵減增值稅,怎么做賬
老師好,公司25年3月份成立,資產(chǎn)負(fù)債表上庫存125萬,預(yù)付款300多萬,注冊資本300也交上了,其他應(yīng)付款-老板余額200多萬,感覺風(fēng)險(xiǎn)很大,不知道從哪里下手處理,
老師 可以把交易性金融資產(chǎn) 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資的相關(guān)處置分錄 找到發(fā)我不 今年有變化 我有點(diǎn)混,解析下
老師,農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府糧食差價(jià)補(bǔ)貼可以直接沖減農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本嗎
老師 個(gè)體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個(gè)體工商戶的名字 沒有問題吧
老師你好!稅務(wù)局預(yù)警通常都是哪些情況?
老師您好,請問A企業(yè)投資B公司,那么A公司本身的利潤分配部分去投資的話,公司需要先交分紅稅后才能投資其他企業(yè)嗎
土地款返還和獎勵屬于政府補(bǔ)助嘛
出口退稅0稅率商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷
你好!你之前出口的時(shí)候做了什么分錄? 正常應(yīng)該是借主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅