同學你好 可以補申報的
老師,現(xiàn)在更正2月的增值稅申報表,以前沒有報加計扣除,現(xiàn)在要更正申報填加計扣除項,但不想在2月抵扣加計扣除,怎么操作呢
請問老師,19年補18的稅時候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報,增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補稅的沒有憑證,只是通過電費推算出來的,要把賬補了嗎?
老師,您好!我20年7月 21年2月 4月增值稅申報錯了,現(xiàn)在要更正增值稅,這個是只更正錯誤那個月的嗎,還有涉及的損益我是直接在今年調(diào)整嗎 那以前年度的所得稅我不用更正吧
@郭老師,還在嗎?????進項轉(zhuǎn)出38.94之前申報忘記在加計抵減本期調(diào)減那里填3.89,更正申報之后補交的增值稅和附加稅怎么寫分錄
我在3月更正申報了21年的增值稅增加收入10萬,22年的增值稅申報增加收入30萬,增值稅申報表都做了更正申報,請問一下我的21年和22年的財務(wù)報表要不要更正修改?補充的收入怎么做會計憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師好,買車位需要上哪些稅,是跟二手房業(yè)主買的
請教一下老師,這樣把其他應(yīng)收款股東的掛賬平了,這樣做賬符合規(guī)范嗎?
我們銷售自產(chǎn)的肥料,要給對方返利,比如說那個大袋肥,是31塊錢一袋兒,這樣兒的話,就是說是要給他一袋返六塊錢,這樣兒的話,那是多少袋兒,反正是一共返1200塊錢。然后,半成品的話,是一噸返100塊錢,然30噸的話是返3000塊錢,一共就是返4200塊錢。老師業(yè)務(wù)說這樣的銷售方式成立么?開發(fā)票怎么開?開票類目是什么?
敬老院6月份買菜8月份才補發(fā)票才轉(zhuǎn)款,下賬下到幾月份6月份我做過賬沒有這一筆,7月份沒做帳嘞,7月份菜票還沒給呢,我可以下到8月份么
第三問合同變更,不應(yīng)該是(1200+500)÷(2000+600)?成本價成本合同價款+合同價款?
老師,就是兩差異、三差異有沒有啥方法可以找到對應(yīng)的數(shù)據(jù),直接給數(shù)據(jù)可以分清楚,有點彎彎繞就分不清楚了
老師好,請問23年開的紙質(zhì)專票,可以紅沖嗎?是購貨方操作還是銷貨方操作?
請問老師 三年前有三個分錄錯了 還可以紅沖嗎?會有什么影響謝謝
老師你好,B公司100%控股A公司,現(xiàn)想把A公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
老師,您好,我單位為一般納稅人營業(yè)是經(jīng)紀代理服務(wù),今年把固定資產(chǎn)房產(chǎn)出租出去了,因為是2005年買的,所以開給承租方是5%稅率的發(fā)票,請問這種用了簡易計稅的情況下,對于我單位哪些進項可以抵扣,哪些不可以抵扣
補申報附加稅怎么操作,老師沒說具體點
【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【增值稅及附加稅費申報
補21年的附加稅
補22年的附加稅
按上面的流程選擇對應(yīng)的所屬期 如果不可以就去稅局大廳
要更正附加稅表的
那你就選擇更正申報 然后重新報