你好,這個(gè)銷售額填寫實(shí)際開具發(fā)票里面。
老師我三季度把生活服務(wù)類發(fā)票開成稅率1%稅務(wù)局讓我沖紅,重開稅率為免稅發(fā)票,我更正三季度申報(bào)表填在其他免稅項(xiàng)目欄,并填報(bào)免稅附表。1%沖紅開免稅發(fā)票后,四季度怎么填申報(bào)表,如果四季度不開票
個(gè)體戶1季度開了一張1%的發(fā)票,2季度退回重新開了免費(fèi)發(fā)票,退回開了負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么填增值稅報(bào)表
老師,我是小規(guī)模納稅人,第1季度全開具的是負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表第一張表如何填寫?只有填不含稅的開具負(fù)數(shù)那里可以填數(shù)字?那我負(fù)的稅金填在哪里?我更正申報(bào)第1季度的增值稅所得稅
老師,我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元,負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元,我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呀?填第幾行?開局的免稅普票超過45萬二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票?我該怎么填寫金額
老師,請問小規(guī)模個(gè)體戶二季度開了一張正數(shù)發(fā)票,和一張負(fù)數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票金額小于負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填?
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價(jià)款33萬。這個(gè)真的太難了。
你是一般納稅人還是小規(guī)模?
小規(guī)模納稅人
第12欄里面填寫669614, 然后第一行和第三行填寫-507826.26
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額負(fù)數(shù)
然后呢,后面不會(huì)了
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額負(fù)數(shù),什么意思
你好,第一行的不含稅金額乘以2%。
乘以2%填在哪里
主表應(yīng)納稅減征額減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。就這3個(gè)空。
是這樣填嗎
對的是的,是這么做的。
顯示應(yīng)納稅額是這樣對嗎
是的是的,這個(gè)當(dāng)時(shí)你交了稅款不是嗎?
好像不是這個(gè)數(shù)呢?5077點(diǎn)幾而已
你好,不含稅的金額乘以1%應(yīng)該是這個(gè)。
看最后一列,不要看這個(gè),這個(gè)是3%的
哪個(gè)最后一列啊
坐標(biāo)里面的最后一列呀。
主表里面的最后一列
哪個(gè)啊,不知道呢
你好,24列的那個(gè)金額就可以 你知道你為什么這個(gè)金額不對嗎?因?yàn)槟銘?yīng)納稅減征額這個(gè)沒有填寫。
那免稅銷售額在減免稅申報(bào)怎么填
最后一行選擇減免性質(zhì)第一列第三列填寫銷售額最后一列銷售額乘以3%