財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改,在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)增。
請問20年第二季度利潤表成本數(shù)據(jù)本來是180000結(jié)果申報(bào)時(shí)報(bào)成了18000,第三季度增值稅本來有收入金額的,結(jié)果0申報(bào)了,所以造成企業(yè)所得稅年度營業(yè)收入和營業(yè)成本金額少報(bào)了,現(xiàn)在修改的話,是要改去年第報(bào)表嗎?只改匯算清繳表可以不?
請問老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表(補(bǔ)了未開票收入N萬),現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個(gè)營業(yè)成本報(bào)多了20萬,現(xiàn)在匯算清繳,那我需不需要把那個(gè)申報(bào)表申請作費(fèi),然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數(shù)據(jù)對就行不用改申請表
老師,小規(guī)模公司用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳時(shí)調(diào)增繳的稅記在了繳納當(dāng)期,現(xiàn)在申報(bào)2季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),所得稅費(fèi)用和賬套報(bào)表上的有差額(差額就是匯算清繳時(shí)繳的金額),這個(gè)需要處理嗎?(申報(bào)表上也改不了?。?/p>
企業(yè)匯算清繳有些成本票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收不到了對方不開具了,匯算清繳的時(shí)候年度財(cái)務(wù)報(bào)表要改表才申報(bào)?還是報(bào)表不改變,還是十二月底的數(shù)據(jù)報(bào)表申報(bào),然后申報(bào)表該填增就調(diào)增報(bào)表不變?企業(yè)適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則!
審計(jì)意見不涵蓋其他信息,不對其他信息發(fā)表審計(jì)意見,為什么其他信息可能會影響審計(jì)報(bào)告的意見類型呢
老師,個(gè)人所得稅密碼不記得了。沒有綁定銀行卡是不是就自己無法找回密碼?
老師,采購的商品貨到了,錢付了,發(fā)票沒收到怎么做分錄
不是高新技術(shù)企業(yè),可以有研發(fā)費(fèi)用嗎
郭老師,母子公司的確定,是按哪個(gè)來確定,普通的,是持股比例50以上就叫母子公司嗎,怎么定義的
老師你好,是這樣,合伙經(jīng)營一家工廠現(xiàn)在準(zhǔn)備散伙不干了, 期間我從廠子拿出86萬 會計(jì)給我們做了利潤表, 給了分配方案 三年廠子還剩余下155萬利潤 外加廠房84萬未賣得貨20萬 155萬被我拿走86萬 我還倒欠廠子11萬 然后廠房84+20貨物平分, 我得本金就沒有了 ? ?會計(jì)拿這個(gè)凈利潤表來分配 正常嘛,不應(yīng)該以凈資產(chǎn)表分配嘛,
老師好,我們公司是做飲料批發(fā)的(是一般納稅人)。打給生產(chǎn)廠家5萬元的貨款生產(chǎn)廠家會發(fā)給4萬元錢的貨并開專票,并把1萬元再打回我們的賬戶上,然后讓我們給他開服務(wù)咨詢的發(fā)票(1萬元的),這樣開服務(wù)發(fā)票是不是存在風(fēng)險(xiǎn)?!原來是老板娘自己開現(xiàn)在要我來開請問老師我該怎么辦才好呢?
直接目標(biāo)核心目標(biāo)支持目標(biāo)那個(gè)是哪一章內(nèi)容?
老師,保險(xiǎn)合同的當(dāng)事人包括哪些?
老師麻煩幫忙解答一下這個(gè)題