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老師,我們是個體戶,23年是屬于核定征收,所以沒有做賬分錄這些憑證,24年1月開始為查賬征收了,那么,我開始從24年建賬開始錄數(shù)據是嗎?無需從23年記賬錄分錄這些吧?

2024-04-03 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 10:11

同學你好 對的 24年開始做賬

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快賬用戶1819 追問 2024-04-03 11:10

那老師,我現(xiàn)在還沒做賬,然后需要先申報季度的收入和成本,問題是進項發(fā)票還沒開過來,我在成本數(shù)據那里先填寫預估數(shù)據,先抵扣自然人稅款,這樣也可以吧?

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齊紅老師 解答 2024-04-03 11:12

同學你好 同學你好 這樣也可以的

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同學你好 對的 24年開始做賬
2024-04-03
: 反結賬至上一年度:進入上一年度的賬務系統(tǒng),進行反結賬操作,使賬務回到可修改狀態(tài)。具體的反結賬操作一般可以在“總賬”模塊中查找相關功能。 修改上年數(shù)據:找到需要修改的數(shù)據并進行更正。 重新結賬:完成數(shù)據修改后,對上一年度進行結賬。確保所有模塊(如總賬、固定資產等)都已結賬,且數(shù)據準確無誤。 以賬套主管身份登錄新年度賬套:關閉軟件后重新打開用友 T3,使用賬套主管的身份登錄新建立的年度賬套。 進入“年度賬”菜單:在系統(tǒng)中找到“年度賬”菜單。 點擊“結轉上年數(shù)據”:選擇“結轉上年數(shù)據”功能。 按系統(tǒng)提示進行操作:根據系統(tǒng)提示,確認結轉參數(shù)和時間范圍等信息。通常需要先結轉其他模塊,最后結轉總賬模塊。 等待結轉完成:系統(tǒng)會自動重新結轉上年數(shù)據,等待結轉過程完成。 結轉完成后,可以檢查新年度的期初數(shù)據是否正確,確保數(shù)據結轉無誤。在進行上述操作之前,建議先備份數(shù)據,以防操作過程中出現(xiàn)意外情況導致數(shù)據丟失或損壞
2025-02-05
你好,補充23年業(yè)務分錄。借應收賬款1,貸以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅,
2024-07-02
盤點現(xiàn)有的余額,你都有哪些業(yè)務往來科目,存貨、固定資產、貨幣資金,這些都有余額嗎?
2024-04-10
你好; 你是核定征收的話; 你做內部賬; 你對應車輛發(fā)生的油費 計入成本去;? 對的; 你計入含稅金額到成本去;?
2024-01-08
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