同學(xué)你好 對的 24年開始做賬
老師,我們公司是做工程的,今年有事務(wù)所過來審計五分合同,關(guān)鍵是很多數(shù)據(jù)都缺失了,原始單據(jù)沒有了,匯款記錄也找不到了,從18年開始的,還沒有建賬,這個怎么弄呢
請問一下 我是物流行業(yè) 個體工商戶 今年2月份開始有收入 稅務(wù)核定是定額征收 每個月3萬額度 我開專票1%,按照開票金額1%收稅 所以也沒有去開成本票 后來從8月份開始,又改為查賬征收, 我這個賬應(yīng)該怎么做呢 從10月份開始,我才讓車上加油開票,都是普票,我這個賬要怎么做?普票是價稅合計作為成本是嗎?
老師,我們是個體戶,23年是屬于核定征收,所以沒有做賬分錄這些憑證,24年1月開始為查賬征收了,那么,我開始從24年建賬開始錄數(shù)據(jù)是嗎?無需從23年記賬錄分錄這些吧?
老師:您好!我有一家個體戶,去年是核定征收,不需要做賬及取得成本發(fā)票。今年改為查賬征收,從1月份開始做賬,想請教一下老師。期初數(shù)據(jù)該如何處理,錄入今年1月份的銀行存款余額到賬套里,顯示不平衡,怎么辦?
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業(yè)所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
支付電費,但未收到發(fā)票 這筆業(yè)務(wù)分錄怎么入帳 次月收到發(fā)票又怎么做分錄入帳
老師,我們銷售商品給對方開普票,出庫是按含稅還是不含稅,我們是一般納稅人
你好老師個體戶經(jīng)營超市我想在進銷存里面查找這個月的庫存商品總共進了多少錢的貨是不是庫存銷售的金額就是這個月的庫存商品
老師,請問工資有個稅的分錄是這樣做嗎?
客戶讓新增人員報工資,往前補 6 個月,我想買補在這個月,但是收入怎么填?每個月是報 4500,我如果補報 6,收入就是 6×4500=27000,那這樣就產(chǎn)生個稅了,怎么補報才行呀
電子稅務(wù)局在哪里勾選認(rèn)證,
沖減收入的會計科目怎么做
老師,我們這邊是小規(guī)模,1月份收到8500元,并發(fā)了貨,6月份收到5600,也發(fā)了貨,8月份收到9000元,也發(fā)了貨,這三項23100元,在8月份,客戶開了一張只有一項23100元的發(fā)票 ,5600元在第一季度作為無票收入報了稅,5600元在第二季度沒報稅,我這個帳要怎么處理呢?
能源包干入賬問題 公司與外部公司簽訂了能源供應(yīng)服務(wù)合同,約定對方承擔(dān)我們所有能源系統(tǒng)改造費用,我們不承擔(dān)任何投資費用,后期維保也是對方負(fù)責(zé),合同期內(nèi)系統(tǒng)產(chǎn)權(quán)歸對方所有,我們向?qū)Ψ街Ц赌茉促M,對方向各能源公司支付,對方開票項目是能源費,合同結(jié)束后以一院價格將節(jié)能系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給我們,項目開始時,要先付對方一筆定金啟動項目,后期定金轉(zhuǎn)為能源包干費,問題是1、這筆定金及能源包干費,我們用什么科目核算?2、項目結(jié)束后,若我們以一元價格接受了這個系統(tǒng),要怎么入賬?固定資產(chǎn)嗎?原值一元?還要折舊嗎?若不是資產(chǎn)那用什么核算?3、合同還約定了雙方分享節(jié)能收益,節(jié)能收益是什么意思呢?我們的節(jié)能收益以及付給對方的節(jié)能收益怎么入賬?
老師,怎么查企業(yè)的稅務(wù)登記 有沒開通
那老師,我現(xiàn)在還沒做賬,然后需要先申報季度的收入和成本,問題是進項發(fā)票還沒開過來,我在成本數(shù)據(jù)那里先填寫預(yù)估數(shù)據(jù),先抵扣自然人稅款,這樣也可以吧?
同學(xué)你好 同學(xué)你好 這樣也可以的