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老師,之前有張憑證寫是借:銀行存款20000 貸:預收賬款20000 ,我現(xiàn)在想給這預收賬款調到應收賬款上,老師這會計分錄怎么寫

2024-04-02 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-02 17:48

借:預收賬款20000貸:應收賬款20000

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借:預收賬款20000貸:應收賬款20000
2024-04-02
你好,這樣寫可以的。
2023-08-05
你好 摘要更正2021年幾月份幾號憑證。 借:預付賬款 貸:應收賬款
2021-08-28
同學您好! 收到票后,應根據(jù)發(fā)票內(nèi)容和業(yè)務性質進行分錄。若該發(fā)票為之前借款的憑證,無需再做分錄;若發(fā)票為采購貨物或服務的發(fā)票,應借記相應成本或費用科目(如原材料、管理費用等),貸記應付賬款。
2024-03-30
同學你好這個是同一個單位嗎 沒有問題
2022-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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