借:預收賬款20000貸:應收賬款20000
老師,我們有一筆倉庫裝修款,6月預付20000,8月預付20000,且當月收到發(fā)票,金額合計62000。 之前分錄是: 借:應付賬款-A公司 40000 貸:銀行存款 40000 現(xiàn)在收到發(fā)票后怎么做賬?
收到學費分錄:借:銀行存款20000 貸:預付賬款20000 分攤2年:借預付賬款:10000 貸:主營業(yè)務收入10000 現(xiàn)在學生退費19000元怎么沖賬,做會計分錄啊,分攤怎么沖掉。求老師解惑
#提問#請問老師上個月有筆分錄寫錯了應該預付賬款寫成應收賬款了,分錄做成借應收賬款,貸銀行存款,這個月想更正,那更正是在一張憑證上摘要寫更正幾月幾號憑證,然后做借預收賬款,貸應收賬款,老師這樣對嗎?謝謝
@郭老師 老師 我4月做錯了一張憑證 是借:預收賬款 貸:銀行存款 正確的應該是借:預付賬款 貸:銀行存款 我這個月給調整回來可以嗎 分錄:借預付賬款 貸預收賬款 這個分錄有問題嗎 老師
賬上應收賬款是13381元,7月收到20000元,會計分錄借:銀行存款20000 貨:應收賬款13381 預收賬款6619 這樣寫對嗎?
老師有沒有農(nóng)產(chǎn)品收購深加工再銷售的制造業(yè)實操課程。
老師,第四題的第一問,是不是應當實施函證,答案顯示此做法正確
就是中級會計精講課也聽了,然后復習了一輪500題也做完了。那后面我又發(fā)現(xiàn)我前面復習完的或者做完題的東西又忘記了,那我現(xiàn)在要怎么樣在短時間內(nèi)在考試之前把這些東西全部給撿起來?
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會計記賬有錯誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重做了一遍,所以差別很大,2025年怎么調賬,按余額表調賬嗎?還是不用調了,直接往下做,以前的賬存檔。
老師,三題的第一問,這個對么,這個事項未得到解決,是不是不能在關鍵審計事項說明,這個是影響意見的
老師,我們公司是勞務公司小規(guī)模,給別人開建筑服務票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,我們公司是勞務公司小規(guī)模,給別人開建筑服務票,別人要求專票,開3%,那么我們的稅負率多少,如果這個稅錢讓對方出,讓她多出幾個點?
老師,第十三題,其他事務所的組成部分底稿,也應納入自己底稿范圍么?
公司承辦活動,將自營的游泳抵用券作為獎品免費發(fā)放;作為員工業(yè)績獎勵免費發(fā)放游泳抵用券;銷售健身卡的時候做活動贈送游泳抵用券。以上3種情況在發(fā)放和使用的時候應該如何記賬
公司社保賬戶如何開通