同學(xué)您好! 作為小規(guī)模納稅人,開具了2000元的普通發(fā)票,在填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》時(shí),應(yīng)將這2000元填寫至第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中。由于小規(guī)模納稅人月銷售額10萬元以下免稅,因此無需繳納增值稅,附加稅費(fèi)也相應(yīng)免征。具體填寫位置請(qǐng)參考申報(bào)表指導(dǎo)說明。
增值稅申報(bào)表,增值稅,小規(guī)模開普票在哪里填寫數(shù)據(jù)?
小規(guī)模不開票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表哪里
老師 小規(guī)模開了普票 報(bào)增值稅需要填哪些附表
小規(guī)模,本季開票(普票)26萬,請(qǐng)問老師增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表應(yīng)填哪幾欄?
老師 我是小規(guī)模 開了2000的普票 增值稅附加費(fèi)申報(bào)表填寫到哪里
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
那還要填寫減免稅申報(bào)表嗎
還有就是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額什么情況下填寫
如果您公司符合減免稅政策條件,需要填寫減免稅申報(bào)表以享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠。未達(dá)起征點(diǎn)銷售額通常在個(gè)體戶或小微企業(yè)的銷售額未達(dá)到稅務(wù)部門規(guī)定的起征點(diǎn)時(shí)才需要填寫,這有助于正確申報(bào)并享受免稅政策。
我們是3% 開得1%的發(fā)票
這種情況要不要填寫減免稅申報(bào)表呢 我們是小規(guī)模也是小微
同學(xué)您好, 對(duì)于小規(guī)模且為小微企業(yè),當(dāng)開具的發(fā)票稅率為1%而實(shí)際稅率為3%時(shí),需要填寫減免稅申報(bào)表。這是因?yàn)榇嬖诙惵什町?,需要在申?bào)時(shí)明確標(biāo)注減免稅的部分,以確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。