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Q

老師,請問下給員工租的宿舍目前還沒有發(fā)票,要如何入賬呢?

2024-04-01 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-04-01 16:17

你好,你可以進入管理費用,福利費。

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:20

貸方科目呢?

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:22

付款時:借:其他應付-租金,貸:銀行存款;發(fā)票未到,借:管理費用-福利費,貸:??

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:24

你好實際上有支付了這筆款了嗎?

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:25

有支付了

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:25

你好支付了貸方計入銀行存款就可以了。

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:29

付款時我是這么處理了:借:其他應付-租金,貸:銀行存款;

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:31

你好,在所屬期要轉入費用

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:32

那轉費用時,借:管理費用-福利費,貸方用什么科目合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:33

你好!貸方計入其他應付款

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:33

因為后期可能會有發(fā)票回來,回來時再把其他應付款沖掉

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:36

你好,可以的,可以這樣

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:39

發(fā)票沒有回來時,當期轉費用時,貸方用哪個科目合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:41

你好,就是上面說的其他應付款。

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:43

那是其他應付款要單獨再設一個二級科目專門用來掛嗎?二級科目怎么設呢,用什么名稱合適呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:44

你好!是該付給誰的,就以誰的名字做二級科目

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:52

可以這么做嗎?1、付款時:借:其他應付款,貸:銀行存款;2、當期轉費用時:借:管理費用-福利費,貸:長期待攤費用;3、發(fā)票回來時:借:長期待攤費用,貸:其他應付款

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:53

你好你這個沒有必要記長期待攤費用啊。 你如果一定要做,你付款的時候進入到預付賬款就可以了。 結轉費用的時候借管理費用貸,預付賬款。

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快賬用戶1565 追問 2024-04-01 16:56

那如果發(fā)票到了要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-04-01 16:58

你好,這個不需要另外你直接貼到這個費用的這個憑證上就好了。 你如果想處理,你也可以把這個借管理費用,待預付賬款做紅字分錄沖減,然后按發(fā)票重新做。

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你好,你可以進入管理費用,福利費。
2024-04-01
借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款
2022-07-13
您好 計入福利費科目 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳納稅調增
2020-08-17
你好!是的。管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
2023-07-07
你好,這個是你你們租的房子嗎?
2024-06-05
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