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我單位有個固定資產(chǎn),現(xiàn)已使用,已經(jīng)計提折舊了,但是它那個是付多少款開多少票,這個月還有個尾款70000元剛支付,我才知道還有個尾款,這個會計分錄怎么做???

2024-04-01 16:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-01 16:16

同學(xué)您好,對于已使用的固定資產(chǎn),本月支付尾款70000元的會計分錄,可以這樣做:首先,借記“固定資產(chǎn)”科目,反映固定資產(chǎn)價值的增加;然后,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”(若之前已掛賬)科目,表示款項的支付。請確保根據(jù)實際支付方式和前期賬務(wù)處理情況調(diào)整分錄。

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同學(xué)您好,對于已使用的固定資產(chǎn),本月支付尾款70000元的會計分錄,可以這樣做:首先,借記“固定資產(chǎn)”科目,反映固定資產(chǎn)價值的增加;然后,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”(若之前已掛賬)科目,表示款項的支付。請確保根據(jù)實際支付方式和前期賬務(wù)處理情況調(diào)整分錄。
2024-04-01
可以暫估轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),然后計提折舊的
2021-06-09
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款,暫估按照不含稅的金額。
2022-09-01
借固定資產(chǎn)貸預(yù)付賬款。之前的折舊可以補借利潤分配未分配利潤貸累計折舊。匯算清繳可以納稅調(diào)減
2024-06-06
同學(xué)你好 內(nèi)賬不用計提折舊的 可以不折舊的 你從開始就做了嗎
2024-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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