您好,去年到貨就暫估 借:原材料 貸:應(yīng)付 收到發(fā)票先紅沖 借:原材料(負(fù)) 貸:應(yīng)付(負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付
2023年匯算清繳,才收到去年支付的材料商發(fā)票,可進(jìn)行匯算清繳計(jì)入成本,之前預(yù)付貨款是 借:應(yīng)付賬款——某單位 貸:銀行存款 今年這比發(fā)票到了,我該如何做分錄呢?
制造業(yè),去年采購原材料,沒有發(fā)票按應(yīng)付暫估科目入賬,如果在今年5月31日匯繳日前還未收到發(fā)票怎么處理?年報(bào)需要做什么
1、原材料貨款已付款,23年確認(rèn)發(fā)票無法收票,2022年匯算清繳已調(diào)增,現(xiàn)在2023年供應(yīng)商借方金額還掛在賬上,賬務(wù)如何處理 2、22年原材料貨款已付款,23確認(rèn)發(fā)票無法收回,未做匯算清繳調(diào)整,賬務(wù)如何處理
去年采購材料,貨款未付,去年材料已收到,今年對(duì)方才開票過來,我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理呢
老師您好,請(qǐng)問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營(yíng)范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請(qǐng)問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己?jiǎn)挝还べY申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
這個(gè)會(huì)影響匯算清繳嗎
您好,不影響的,年度匯繳前來發(fā)票不用調(diào)整
那這個(gè)圖片說的跨年發(fā)票又是啥意思,怎么又要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
您好,那是去年您沒有計(jì)提,上面分錄我沒寫?以前年度損益調(diào)整,因?yàn)榻痤~一樣沒有差異,計(jì)提時(shí)不計(jì)提增值稅的,上在3個(gè)分錄金額原材料一樣
不太理解計(jì)提,對(duì)于購買原材料這個(gè)計(jì)提指的是什么
您好,就是我倉庫收到的原材料,我們有沒有系統(tǒng),從系統(tǒng)里取未開票的采購單,沒有系統(tǒng)采購有合同也知道這個(gè)價(jià)格
計(jì)提就是估計(jì)原材料價(jià)值嗎
您好,是的,就是估計(jì)原材料,方便我們有金額結(jié)轉(zhuǎn)成本