您好,這個是我們的收入,傭金 是我們銷售費用,沒有取得發(fā)票要納稅調(diào)增, 手續(xù)費及傭金收入5% 可扣《財政部 國家稅務總局關于企業(yè)手續(xù)費及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財稅〔2009〕29號)
老師,我是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)制度,現(xiàn)在有一個問題,我們銷售貨款是1600萬,購貨成本票是1100萬,給出去的傭金要200萬,現(xiàn)在問題是傭金200萬是要對方開發(fā)票給我們才能抵扣,還是我們代收代繳個人所得稅也可以抵扣這200萬,如果拿傭金的人開不了發(fā)票給我們,或者說不要我們代收代繳個人所得稅,這樣我們這200萬還能抵扣嗎?
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結賬也是顧客確認收貨才結的,這樣導致一些主播實際收到的傭金跟平臺結算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們有一筆業(yè)務,與業(yè)主說好5,5分成的,操作是這樣的,收入全部打到我們賬上,我們?nèi)~開發(fā)票給上家,分成的這家開票給我們,我們支付給他一半的分成款,哪門我問:1分成的這家開什么名目給我呢?我進主營業(yè)務成本嗎?2.負責銷售的人員拿績效獎勵,是和他當月的薪資一塊計個稅嗎?還是按勞務收入計稅?3.是不是可以按傭金來進入銷售費用,那這傭金是否需要個人去代開發(fā)票來進銷售費用呢?
求助老師關于攜程平臺應收的問題。 我們是酒店行業(yè),第三方平臺回款有攜程,因為攜程不是直連的,所以都是前臺手動輸入AR賬房費金額,比如房價是139就入139,然后攜程收十分之一的傭金嘛,回款和入的差額是傭金,可以開傭金發(fā)票的,開完傭金發(fā)票的話,理論上應收就對上了。 但最近發(fā)現(xiàn),他們的傭金不是我們房價的十分之一,是它們定的賣價的差額,所以這樣一來,就對不上了。 他們的傭金肯定比房價的十分之一少,比如139扣除傭金應該結算給我們125.1,傭金是13.9,但是鞋程可能賣130,然后他們就給我們開4.9元的傭金發(fā)票了。 求助老師,之前入的AR賬是不是有問題,以后該怎么入AR賬,謝謝解答
抖音達人直播帶貨,用戶花100塊錢買貨,抖音平臺直接扣除了20%的傭金,把剩下80%的貨款打給我們了。這20%的傭金,主播沒有開具發(fā)票給我們,請問: 我們公司的銷售額,是按扣掉傭金后的80%貨款確認收入嗎?還是得按100%確認收入? 因為這傭金20%貨款沒有進我們公司賬戶。而是抖音平臺直接扣掉了20%貨款,抖音平臺會把20%傭金代扣代繳個稅后打給主播。
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,那無法做賬啊,傭金和手續(xù)費都可高了,得百分之二十二左右,這樣多少在盈利點,那年末就得交很多增值稅的
您好,這個我明白,可稅務看客戶付款的,查了公司和主播一起罰款
老師,那意思也就是說如果快手傭金和服務費合計是50萬元,匯算時止允許扣除25000元,其余475000都得繳納所得稅?
您好,不是的,我們50沒有發(fā)票,全部要調(diào)增的,有發(fā)票的能扣5%
我知道,我說如果有發(fā)票的情況下是像我上面算的嗎
哦哦,是的,但我們當然不做傭金這個科目,讓他一勞務費我們?nèi)脘N售費用-勞務費,全額扣
老師,那發(fā)票開的信息技術服務可以全額扣除嗎
您好,可以的哦,這個行的
哦,老師那快手主播給我們帶貨,我們銀行存款沒進入那么多款,都是扣除平臺服務費和傭金后進入我們賬戶的。有什么辦法把傭金和服務費這部分不算收入嗎?
您好,最終客戶開票是找誰呀。我們的合同是寫多少賣給平臺,客戶是跟平臺結算,平臺再跟我們結算可以的,這是代售模式,我們賣平臺,平臺賣客戶,我們的供應商就是這樣的
如果需要開票找我們企業(yè),平臺不給開。需要我們企業(yè)開??焓稚腺I的也沒幾個需要開發(fā)票的
您好,這不行的,不管有幾個開票,,這個模式我們就得全額確認收入
非常感謝。老師,如果把快手上扣除的費用都統(tǒng)一到一起計入 銷售費用 勞務費可以嗎?快手給開的發(fā)票是信息技術服務 — 信息技術服務費,可以計入銷售費用 勞務費嗎?如果計入勞務費需不需要我們企業(yè)給他代繳個稅啊
您好,一起計入 銷售費用 勞務費,可以的, 我們收到發(fā)票要看他的完稅憑證的,不一定扣個稅了,浙江的發(fā)票不寫有沒有繳個稅的,廣東有寫,個稅沒扣要代申報
老師,他們一定有沒交個稅的,那我不寫勞務費,我寫 銷售費用—快手服務費 可不可以稅前全額扣除呢?如果可以這樣寫需不需要繳納個稅呢
您好,只要是個人開的發(fā)票,我們都能看完稅證明的,個稅是他自已繳的,他不繳舉報他
老師,我都寫銷售費用 快手服務費???寫服務費可不可以全額扣除啊。寫服務費還用給主播繳納申報個稅嗎
您好,服務費可以全額扣,要交個稅的,個人的發(fā)票我們就有代扣代繳的義務呀