您好,印花稅金額不大確實(shí)不計(jì)提了,因?yàn)閷?duì)利潤(rùn)表影響不大,我們的印花稅有10來萬 就要計(jì)提 您看我們 稅金及附加這個(gè)明細(xì)科目沒有發(fā)生額,是不是經(jīng)理記入管理費(fèi)用了
老師,請(qǐng)問印花稅做賬的時(shí)候是不是需要先計(jì)提,然后再做繳納,計(jì)提的時(shí)候借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi),繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行,有同事說不用計(jì)提直接做稅金及附加
老師您好,我們是一般納稅人企業(yè),印花稅事按次申報(bào),是不是當(dāng)月繳納的時(shí)候直接記稅金及附加,需不需要先上個(gè)月計(jì)提出?
老師,這個(gè)月總賬預(yù)提了稅金及附加(印花稅),體現(xiàn)在了報(bào)表上。但是我們印花稅是季度繳納,所以這個(gè)月她預(yù)提的我們不需要繳稅,等4月再交可以吧?
老師,附加稅需要計(jì)提嗎?我沒有計(jì)提,直接繳納的時(shí)候掛稅金及附加科目,是可以的嗎?還有印花稅也是直接不用計(jì)提,掛稅金及附加是嗎?
您好,老師,我想咨詢個(gè)問題,就是我有一筆計(jì)提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,繳納時(shí)做錯(cuò)了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
外部經(jīng)銷商幫我們銷售產(chǎn)品,我們給對(duì)方發(fā)放傭金,對(duì)方給我們開發(fā)票的類目是什么,大類與二類科目
外部經(jīng)銷商幫我們銷售產(chǎn)品,我們給對(duì)方發(fā)放傭金,對(duì)方給我們開發(fā)票的類目是什么
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對(duì)外開票,我應(yīng)該怎么寫項(xiàng)目名稱,按照我收到的項(xiàng)目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個(gè)燃?xì)夤?yīng)商沒跟我們簽過供貨合同,是個(gè)個(gè)體戶,找燃?xì)夤敬_的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個(gè)月計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候都是用之前那個(gè)公司計(jì)提的費(fèi)用,這次他開上兩個(gè)月的發(fā)票用的是另一個(gè)燃?xì)夤镜拿珠_的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個(gè)計(jì)提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會(huì)不會(huì)有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來的,然后7月1號(hào)對(duì)方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會(huì)計(jì)直接找會(huì)計(jì)工作? 問題是我們這里招出納的少,招會(huì)計(jì)的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時(shí)候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個(gè)科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的要求,A公司計(jì)劃投資一個(gè)智能制造項(xiàng)目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項(xiàng)目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)滋價(jià)為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算M公司的β就產(chǎn) (2)運(yùn)用可比公司法,計(jì)算智能制造項(xiàng)目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計(jì)算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點(diǎn),怎么選擇哪種籌資方案呢?
都沒有 直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 貸銀行存款
您好,我們的經(jīng)理太不專業(yè)了,您很快就能替代他,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)印花稅一直是借方余額,他不配當(dāng)經(jīng)理
是啊 而且稅金及附加沒有發(fā)生額 利潤(rùn)虛高了 老師 你的意思印花稅可以在管理費(fèi)用里面計(jì)提嗎?印花稅用管理費(fèi)用和稅金及附加都可以計(jì)提嗎
您好,1.稅金及附加沒有發(fā)生額 利潤(rùn)虛高,是的 2.以前在管理費(fèi)用里,我怕這個(gè)經(jīng)理不專業(yè),他沒改 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定,印花稅應(yīng)歸入企業(yè)的營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng)目,不宜歸入管理費(fèi)用。
謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~