看看你們稅務(wù)處罰決定通知就知道了
企業(yè)一般納稅人,增值稅13%的。如果收入10000元的情況下,在企業(yè)沒有任何進(jìn)項稅額抵扣的情況下,企業(yè)需要交納多少錢的稅?都是什么稅?怎么算的?
稅務(wù)發(fā)了個虛開發(fā)票的涵 顯示我們是接收方 但是我沒有收到此發(fā)票 也沒有入賬 金額還不少呢 這個是什么情況?這會有什么處罰 或者罰款什么的么?
稅務(wù)部門罰沒收入指的是什么
老師,你好。請問一下,應(yīng)退客戶的已計入收入,被行政部門罰沒收(相關(guān)部門開了發(fā)票給我們,發(fā)票內(nèi)容:一般罰沒收入),這個被沒收的收入1萬元做沖回收入處理嗎?借:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)1萬,貸:銀行存款1萬 可以嗎?
我公司投標(biāo)一個項目,要求我公司出具2020年至今的納稅情況(公司找稅務(wù)部門蓋章)。這個納稅情況怎么寫呀,有模版沒,而且找稅務(wù)蓋章,是那這個納稅情況是我們企業(yè)自己寫,還是要稅務(wù)部門出具一份給我們?nèi)缓笊w章
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物流,活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票,只開一張會展活動費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬。其中贊助2萬手機(jī)平板這邊不體現(xiàn)入賬,麻煩老板幫我看一下這樣簡單化做可不可以?
在中華人民出口報關(guān)單上 A的總價22113 數(shù)量是8100千克 B的總價是29000 數(shù)量是10000千克 C的總價是1370 數(shù)量是200千克 運(yùn)費(fèi)是USD/1100/總價 那么ABC各自的運(yùn)費(fèi)是多少
老師你好!收到社保部門的工傷醫(yī)療費(fèi),勞動能力鑒定費(fèi)、一次性醫(yī)療補(bǔ)助金、工傷傷殘補(bǔ)助金等。多余部分全部計入營業(yè)外收入嗎?老師
老師,選項C怎么理解
息稅前利潤怎么求? 遇到此類問題應(yīng)該如何思考
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
老師好,建筑業(yè)的公司,可以簡易計稅3個點(diǎn),也可以13個點(diǎn),9個點(diǎn),那開機(jī)械臺班租賃費(fèi)開幾個點(diǎn)?
老師現(xiàn)在有這么一個問題,我5月份給別人開的一半發(fā)票型號填錯了一個數(shù)字應(yīng)該是1填的0,但是對方?jīng)]發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在我又開一半的是按之前的開,還是按按合同開吶?
成品油電子普票可以抵扣進(jìn)項稅嗎?
什么是稅目編碼?呢老師