晚上好,查賬必補稅的,如果不是一個稅務(wù)局,稅務(wù)會認為我們在轉(zhuǎn)移利潤,把A的利潤轉(zhuǎn)到B了,因為A的成本費用增加了,我們是一個稅務(wù)局管的,稅務(wù)都讓我們調(diào)整
老師好,a和b是關(guān)聯(lián)方,但無表面控股關(guān)系,a向外部供應(yīng)商c購進貨物,然后賣給b,款項如何走比較好一些,能規(guī)避關(guān)聯(lián)方利益輸送的風險。第一種,以b借款給a為名義,a取得借款后向c支付貨款。第二種以b向a支付采購款為名義,a取得款項再支付給c。因為本來其實是b要買東西,通過a抬高了合同價。
老師好,a要買東西,c是供應(yīng)商,b是a的關(guān)聯(lián)方但沒有明面的控股關(guān)系。a為了要補助,通過b先向c購買再抬高價格賣給a,這樣有什么風險沒
老師好,a要買東西,c是供應(yīng)商,b是a的關(guān)聯(lián)方但沒有明面的控股關(guān)系。a為了要補助,通過b先向c購買再抬高價格賣給a,這樣有什么風險沒
老師好,a要買東西,c是供應(yīng)商,b是a的關(guān)聯(lián)方但沒有明面的控股關(guān)系。a為了要補助,通過b先向c購買再抬高價格賣給a,這樣有什么風險沒
老師好,a要買東西,c是供應(yīng)商,b是a的關(guān)聯(lián)方但沒有明面的控股關(guān)系。a為了要補助,通過b先向c購買再抬高價格賣給a,這樣有什么風險沒
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準確一些?
a的員工是b的監(jiān)事,算關(guān)聯(lián)方嗎
您好,如果A只是普通員工就沒有關(guān)聯(lián),如果也是董監(jiān)高就有關(guān)聯(lián)