你好, 可以作為費(fèi)用低企業(yè)所得稅

老師,我想請(qǐng)教個(gè)問題,我們公司現(xiàn)在收入187W,成本費(fèi)用只有33W,以前年度虧損20W沒其他扣除,這一年應(yīng)納稅所得額就是187-33-20=134W是不,如果按這個(gè)的話小微企業(yè)交的所得稅是134*0.1還是134*0.05,只有應(yīng)納稅所得額小于100萬才是按0.025交所得稅哇,我是不是只有增加134-100=34W的成本票才可以按2.5%交企業(yè)所得稅
麻煩問一下老師,在沒有任何業(yè)務(wù)的情況下,這個(gè)季度收入是100萬,需要交企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在有這50萬發(fā)票,沒付款,按這個(gè)科目做的話(借:管理費(fèi)用50萬,貸:其他應(yīng)付50萬,)會(huì)不會(huì)少企業(yè)所得稅,就是這個(gè)意思?
老師,建筑施工企業(yè),有多個(gè)項(xiàng)目,再一個(gè)季度里,收入是按開票確認(rèn)的,這個(gè)季度A項(xiàng)目開票開了80萬,成本只有10萬,但是B項(xiàng)目沒有確認(rèn)收入,有20萬成本,C項(xiàng)目也沒有收入,但又50萬成本,我能不能在季末把三個(gè)項(xiàng)目成本都結(jié)轉(zhuǎn)了,申報(bào)企業(yè)所得稅,但是按收入結(jié)轉(zhuǎn)A項(xiàng)目成本,利潤(rùn)就大了,因?yàn)槭切⌒推髽I(yè)我能不能按票先結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期結(jié)算開票再確認(rèn)收入,這種情況后期成本有一個(gè)季度會(huì)倒掛,這樣有沒有問題?
老師:就是今年匯算清繳的時(shí)候,稅局要求調(diào)增,讓企業(yè)所得稅要交2萬,目前還沒有實(shí)際交納。我現(xiàn)在想起來那個(gè)企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,這種情況下要怎么做賬呢?是不是直接借方所得稅費(fèi)用,讓貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅?那這個(gè)所得稅費(fèi)用就是計(jì)入了今年的期間會(huì)有什么影響嗎?
那個(gè)是這樣的,我們單位今年業(yè)務(wù)不好,開票額320萬,代賬會(huì)計(jì)讓交企業(yè)所得稅,又不說交多少,說低于2.5%會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,專管員會(huì)找我們。我們老板呢,又不想交錢,他的意思是沒業(yè)務(wù),他自己都沒發(fā)工資了,這320萬發(fā)票都是收過去項(xiàng)目的尾款,把費(fèi)用做高點(diǎn),不交企業(yè)所得稅不就行了么。所以留咨詢下如果申報(bào)的時(shí)候有風(fēng)險(xiǎn)提示會(huì)怎么樣?就必須要交好幾萬的企業(yè)所得稅嗎
年終獎(jiǎng)都是一年申報(bào)一次,計(jì)提是每月計(jì)提還是申報(bào)時(shí)候計(jì)提?
老師您好,請(qǐng)問下經(jīng)營(yíng)是對(duì)外,管理是對(duì)內(nèi)嗎
老師作為會(huì)計(jì)我的電腦有點(diǎn)弱,應(yīng)該學(xué)習(xí)那部分呢?
請(qǐng)問地址異常,跟經(jīng)營(yíng)異常能直接注銷執(zhí)照嗎
老師您好,我們公司接了一個(gè)林草局的草原改良的活,主要就是用農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)播種機(jī),播種草種。因?yàn)榛钣悬c(diǎn)多,我們公司自己的人手不夠,我們又雇傭了一部分連人帶機(jī)器,請(qǐng)問這樣子我們還能免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
新辦企業(yè)再網(wǎng)上如何設(shè)置申報(bào)個(gè)稅的密碼,自然人扣繳端
老師你好!一般納稅人,把廠房對(duì)外出租,稅率是多少
發(fā)票直接開工藝品可以嗎?
老師,小規(guī)模開出去的專票, 分錄是不是,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是不是這樣?。?/p>
老師,手機(jī)在哪可以實(shí)訓(xùn)操作

