收入減成本費(fèi)用相關(guān)稅金附加稅這些的余額是屬于利潤(rùn)總額。
老師,我們上個(gè)月提前來(lái)開(kāi)了幾十萬(wàn)的發(fā)票出來(lái),現(xiàn)在確定的應(yīng)收金額要比開(kāi)的發(fā)票金額少一萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)這要怎么處理呢?今天就要把票給客戶(hù),不然對(duì)方不打款
請(qǐng)問(wèn)老師,私立醫(yī)院,小規(guī)模,12月收入370萬(wàn),百度發(fā)票在12月開(kāi)了160萬(wàn)廣告發(fā)票,如果12月全部入賬的話(huà),就會(huì)虧損2百多萬(wàn),平時(shí)我們都是虧十萬(wàn)以?xún)?nèi),現(xiàn)在這個(gè)情況怎么處理?
老師好,我們是建筑公司,小規(guī)模,有一個(gè)掛靠的業(yè)務(wù),我給甲方開(kāi)了59萬(wàn)普票,確認(rèn)了59萬(wàn)的收入,但是幫他付了20萬(wàn)的款,等于成本只有20萬(wàn),收入有59萬(wàn),那就有了39萬(wàn)的利潤(rùn),這39萬(wàn),大部分到時(shí)候幫別人付出去的,那我填利潤(rùn)表,就有幾十萬(wàn)的利潤(rùn)了,這種情況怎么處理?
小規(guī)模納稅人,22年開(kāi)票495萬(wàn),做了25萬(wàn)利潤(rùn),工資做了91萬(wàn),其他的成本票都是工人代開(kāi)的,現(xiàn)在匯算清繳申報(bào)提示成本費(fèi)用與收入存在較大差異,我自查沒(méi)有問(wèn)題,我要是把管理費(fèi)用做少40萬(wàn),系統(tǒng)就過(guò)了,這個(gè)我該怎么處理?
下午好,老師,有一個(gè)財(cái)稅問(wèn)題請(qǐng)教下您 就是法人以300萬(wàn)買(mǎi)了500萬(wàn)的債權(quán),這個(gè)對(duì)方可以開(kāi)發(fā)票給他嗎?對(duì)方都是虧本賣(mài)的,如果不可以開(kāi)發(fā)票的話(huà),那我們賬這一塊怎么處理[愉快]
老師,繳納個(gè)人所得稅是什么分錄啊
公司,他在籌備期買(mǎi)的東西, 支付的裝修費(fèi) 辦公費(fèi)我是都記入開(kāi)辦費(fèi),還是按類(lèi)別記入進(jìn)去呢,懂的老師請(qǐng)回復(fù)
稅款s產(chǎn)生的滯納金 怎么記賬做分錄
老師好,建筑防腐企業(yè)承接個(gè)施工項(xiàng)目,能分包給個(gè)人,讓個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?比如承包價(jià)格180萬(wàn)。。。
公司他在籌備期買(mǎi)的東西, 支付的成本 裝修費(fèi) 辦公費(fèi)我是都記入開(kāi)辦費(fèi),還是按類(lèi)別記入進(jìn)去呢
預(yù)付賬款期末余額在借方是欠對(duì)方的錢(qián)還是?
超過(guò)訴訟時(shí)效的期限時(shí),申請(qǐng)人有起訴權(quán),不影響其實(shí)體權(quán)利。,老師,這句話(huà)是什么意思?
如果主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12萬(wàn) 合同履約成本10萬(wàn) 這種情況怎么結(jié)轉(zhuǎn)合同履約成本
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 合同履約成本12萬(wàn) 應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)多少合同履約成本
老師,假如單位租入車(chē)輛,年租金是40000元,40000÷12=3333.33,月租金未超過(guò)4000元,出租方的個(gè)稅怎么計(jì)算呢。
但是我看你的收入還是大于成本的,不會(huì)虧損。 要是成本票開(kāi)錯(cuò)了,退回去重開(kāi)就行。
48-28-10-16=-6。還沒(méi)有減稅費(fèi)
小規(guī)模不能勾選,只要開(kāi)票出來(lái),都要做出成本,對(duì)不對(duì)
咱們是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生這個(gè)成本費(fèi)用就是做成本費(fèi)用要沒(méi)有發(fā)生的,即使開(kāi)了票也不記。
會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)記賬。
好的,謝謝您!
客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。